借管理費(fèi)用貸制造費(fèi)用4800 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本4800
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會計(jì)分錄如下。 借:管理費(fèi)用—辦公耗材 1000 貸:銀行存款 1000 。請采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
例題·計(jì)算分析題】A公司會計(jì)人員登記賬簿時(shí),發(fā)現(xiàn)如下問題: ?。?)開出轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用電腦1臺,總價(jià)款為3000元(增值稅略),記賬憑證的分錄為: 借:管理費(fèi)用 30000 貸:銀行存款 30000 ?。?)以現(xiàn)金報(bào)銷車間辦公用品費(fèi),原始憑證上顯示金額為900元,記賬憑證的分錄為: 借:制造費(fèi)用90 貸:庫存現(xiàn)金90 (1)編制第(1)筆記錄時(shí)正確的會計(jì)分錄; ?。?)編制第(2)筆記錄時(shí)正確的會計(jì)分錄; 考法2: ?。?)更正第(1)筆記錄時(shí)需要做的會計(jì)分錄; ?。?)更正第(2)筆記錄時(shí)需要做的會計(jì)分錄?! ?/p>
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用—辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
6月25日以現(xiàn)金為財(cái)務(wù)處購買帳業(yè)記200元,以填制記賬憑證并登記入帳,原記賬憑證的會計(jì)分錄如下借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200貸:庫存現(xiàn)金200如何更改錯(cuò)帳
登錄時(shí)發(fā)現(xiàn)上月25日支付生產(chǎn)車間設(shè)備修理費(fèi)4800元,原記賬憑證中借方記入制造費(fèi)用賬戶,現(xiàn)予以改正。的會計(jì)分錄。
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少