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我司是零售行業(yè),客人把款打入企業(yè)微信,由于其他原因此商品客人把貨退回來了,我們是退給客客戶現(xiàn)金,請問這個要賬務(wù)怎么處理?求具體分錄

2022-06-03 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-03 10:10

借:庫存現(xiàn)金 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)

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快賬用戶9394 追問 2022-06-03 10:17

好像不對,企業(yè)微信已收款,退款是用現(xiàn)金退的

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快賬用戶9394 追問 2022-06-03 10:19

當時發(fā)生這筆業(yè)務(wù)時是顧客己付款,貨未拿,后來說退款,就直接給了現(xiàn)金給顧客

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齊紅老師 解答 2022-06-03 10:20

本來應(yīng)該是, 借:** 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -負數(shù) 現(xiàn)在你使用現(xiàn)金可以 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9394 追問 2022-06-03 10:27

為什么做第一步 其他貨幣資金是負數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-06-03 10:55

意思你本應(yīng)該錢怎么來就怎么沖,現(xiàn)在換了種退款方式呀

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借:庫存現(xiàn)金 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
2022-06-03
你好,當時借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費做的是這個嗎? 現(xiàn)在借庫存現(xiàn)金負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2022-05-30
您好,意思是你們100元白白得到了是吧
2022-11-24
借:應(yīng)收賬款-34895 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字),借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-10
借:銀行存款?69790 貸:應(yīng)收賬款69790 借:應(yīng)收賬款-34895 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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