您好!這個(gè)要看費(fèi)用由你們承擔(dān)還是用人單位承擔(dān)哦
勞務(wù)公司支付給派遣公司的服務(wù)費(fèi)能作為成本列到差額部分開(kāi)票嗎?就是差額部分等于工人工資加服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
勞務(wù)派遣公司(差額征收),用工單位要為派遣員工制作工作服,我公司可以開(kāi)票作為員工福利進(jìn)行差額抵扣嗎,就象工資社保一樣處理?
單位食堂從保潔公司雇了一個(gè)做飯阿姨,對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票來(lái)(不是差額征稅),這屬于勞務(wù)派遣嗎? 我們公司只是需要把做衛(wèi)生、食堂做飯這項(xiàng)業(yè)務(wù)外包出去,但是不想用勞務(wù)派遣,是不是跟保潔公司簽訂合同就可以?這樣就可以不認(rèn)定為勞務(wù)派遣呀?因?yàn)閯趧?wù)派遣的話,會(huì)占用員工名額。
老師, 我們單位有勞務(wù)派遣員工, 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元, 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅, 勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn),社保5000,管理費(fèi)200,怎么作賬務(wù)處理
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
用人單位承擔(dān)
您好!那這個(gè)和你們就沒(méi)關(guān)系了,是用人單位來(lái)入賬,并且工作服不屬于福利,屬于正常的辦公費(fèi)用哦