你好,是有風(fēng)險(xiǎn)的,最好寫清楚自己只是代辦人。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票,也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元,我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒(méi)有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開(kāi)支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長(zhǎng)簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問(wèn)題是,總經(jīng)理和董事長(zhǎng)那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭(zhēng)論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長(zhǎng)也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請(qǐng)單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見(jiàn)是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請(qǐng)單(上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師好!房地產(chǎn)公司現(xiàn)在籌資籌建期,有一筆錢是公司和私人簽的工程發(fā)包意向性的協(xié)議,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目老板要求將款項(xiàng)打到我的私人賬戶里,由我(財(cái)務(wù)部)給拆遷戶發(fā)拆遷費(fèi)。當(dāng)時(shí)我看了合同之后向項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),要求將款項(xiàng)轉(zhuǎn)自公司賬戶,或者由拆遷征收辦發(fā)放,但項(xiàng)目老板總與各種理由說(shuō)不行。我不肯與個(gè)人名義去辦理,最后老板讓我將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到另一名員工賬戶上,由她來(lái)支付拆遷戶的拆遷費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這種情況下要不要做賬,做賬的話我會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?在稅務(wù)上財(cái)務(wù)承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?1
老師,麻煩咨詢下,事業(yè)單位,有筆專項(xiàng)資金到賬,需要發(fā)放給個(gè)人,但領(lǐng)款人由于客觀原因不能親自領(lǐng)款,我作為辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人,打了申請(qǐng)走手續(xù)領(lǐng)款,現(xiàn)單位財(cái)務(wù)科讓我填寫一份領(lǐng)據(jù),上面領(lǐng)款人一欄財(cái)務(wù)科要求我填上自己的名字。但是我只是經(jīng)辦人,款最后是打給真正的收款人賬戶的,請(qǐng)問(wèn)這種情況我能否按財(cái)務(wù)科要求填寫?是否有風(fēng)險(xiǎn)存在?
有會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、會(huì)計(jì),出納三人2020年12月31日,計(jì)科長(zhǎng)劉某,要求從現(xiàn)金收入中直接交取5元用于發(fā)放年終獎(jiǎng)金,會(huì)計(jì)科長(zhǎng)劉某和出納張某均表示此種做法不要,但經(jīng)理仍然堅(jiān)持求其辦理,后,經(jīng)理在20211月日作出以下決定:免去劉某會(huì)計(jì)科長(zhǎng)的務(wù),提會(huì)計(jì)李某任科長(zhǎng),出納張某調(diào)公司總務(wù)科做保潔,安排自己朋友的女兒任出納,效管會(huì)計(jì)檔案保管,某沒(méi)有會(huì)計(jì)相關(guān)職業(yè)資質(zhì),陳某任出納后,用圓珠筆登記日記賬,記賬中有行、隔頁(yè)情況2胡期,徐國(guó)艷原為武漢海關(guān)財(cái)務(wù)科長(zhǎng),副科長(zhǎng),1995年,武漢海關(guān)有一個(gè)“1960”的賬戶,因武漢海關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)頻繁調(diào)動(dòng),該賬戶成為胡、徐二人控制的“小金庫(kù)”,金額共計(jì)53萬(wàn)元,后來(lái)銀行清理賬戶時(shí),明確單位不能以這種形式存款,胡、除二人商議將該賬戶滿并分。1995年,二人又將武漢海關(guān)存在招商銀行武漢分行的500萬(wàn)元的利息105406元以按活期計(jì)算出的小部分利息轉(zhuǎn)經(jīng)單位,而將差額80469元侵吞1995年12月,徐指使他人出具假發(fā)票,并上“汽車修理清單,將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到某修理廠賬戶后予以侵。1995年12月二人合謀以虛假“房修悟費(fèi)發(fā)票和“工程決算單”,將海關(guān)53萬(wàn)元資金劃入“南
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
老師,我知道實(shí)發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個(gè)年度做工資申報(bào)。工資數(shù)是保險(xiǎn)前還是保險(xiǎn)后的實(shí)際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元?。∫?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬(wàn),稅100元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問(wèn)題嗎