你好,他只給你退一部分,比如這個單價是100,他只給你退80,是這種情況嗎。
老師,我想問一下,我在網(wǎng)上買貨,現(xiàn)在要退貨,讓其開一張紅字電子發(fā)票對方說沒有開紅字的入口,有這樣的情況嗎
老師您好,購貨方19年的專票沒有認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)生部分退貨,原發(fā)票不愿退回,寫了一個未抵扣證明,作為銷售方怎么開具紅字發(fā)票,原發(fā)票銷售20盒,現(xiàn)只退回9盒,9盒怎么開具紅字發(fā)票。謝謝
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對不通過,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?
老師,請問一下我方為購貨方,現(xiàn)在有退貨情況,需要開具紅字發(fā)票,但是退貨對方不會按照原合同價格退我方,這個產(chǎn)生的費(fèi)用,發(fā)票上體現(xiàn)不呢,這個紅字發(fā)票怎樣開具?
老師現(xiàn)在有一個問題。我公司是銷售方。去年給對方開了2張發(fā)票現(xiàn)在對方要退貨。發(fā)票紅沖。對方還是金稅盤,但我方現(xiàn)在是數(shù)電。他們開具得紅字發(fā)票申請表我這無法接受?,F(xiàn)在怎么處理呀
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
嗯嗯,是的。
那你開發(fā)票的時候,這個產(chǎn)品的單價你給他改成80。
抵扣了,我也可以開具嗎?
可以的,你開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,你開紅字信息表的時候,單價就得修改過來。