同學(xué)你好 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

公司一輛汽車已進入固定資產(chǎn)折舊,但是現(xiàn)在沒有折完就賣了,原價是138600.已折舊29720,現(xiàn)在賣了88000.沒有產(chǎn)生其他費用,怎樣做賬
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車行業(yè) 2019年買了一輛公車 當(dāng)時是一般納稅人 進行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車賣了 折舊已經(jīng)提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒有折舊 沒有做過減值 現(xiàn)在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費用
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車行業(yè) 2019年買了一輛公車 當(dāng)時是一般納稅人 進行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車賣了 折舊已經(jīng)提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產(chǎn) 折舊提完 沒有做過減值 現(xiàn)在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費用
公司車輛已提完折舊,前幾年賣了,沒有開票,還掛固定資產(chǎn),現(xiàn)在怎么處理掉
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
借國定資產(chǎn)清理108880累計折舊29720貸固定資產(chǎn)138600借銀行存款88000貸固定資產(chǎn)清理88000借營業(yè)外支出20880貸固定資產(chǎn)清理20880這樣對嗎
同學(xué)你好 這個正確