同學(xué)你好 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
公司一輛汽車已進(jìn)入固定資產(chǎn)折舊,但是現(xiàn)在沒有折完就賣了,原價是138600.已折舊29720,現(xiàn)在賣了88000.沒有產(chǎn)生其他費(fèi)用,怎樣做賬
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車行業(yè) 2019年買了一輛公車 當(dāng)時是一般納稅人 進(jìn)行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車賣了 折舊已經(jīng)提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒有折舊 沒有做過減值 現(xiàn)在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費(fèi)用
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車行業(yè) 2019年買了一輛公車 當(dāng)時是一般納稅人 進(jìn)行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車賣了 折舊已經(jīng)提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產(chǎn) 折舊提完 沒有做過減值 現(xiàn)在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費(fèi)用
公司車輛已提完折舊,前幾年賣了,沒有開票,還掛固定資產(chǎn),現(xiàn)在怎么處理掉
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
借國定資產(chǎn)清理108880累計折舊29720貸固定資產(chǎn)138600借銀行存款88000貸固定資產(chǎn)清理88000借營業(yè)外支出20880貸固定資產(chǎn)清理20880這樣對嗎
同學(xué)你好 這個正確