附加稅的計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅
老師請(qǐng)問上期留抵稅額退稅了,這次申報(bào)增值稅有稅費(fèi)但是附加稅沒有產(chǎn)生費(fèi)用是怎么回事呢
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問這種是怎么回事呢?
請(qǐng)問,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)有余額,但是本期沒有產(chǎn)生收入,這是怎么回事。公司只有增值稅、附加稅、個(gè)稅稅種
您好老師 請(qǐng)問公司22年有留底退稅,退回增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅沒有退回,在電子稅務(wù)局里面累計(jì),然后以后屬期發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額,產(chǎn)生的附加稅直接就抵扣了,這部分附加稅我需要做賬嗎?
早上好,老師,請(qǐng)問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對(duì)嗎
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正常扣除嗎?
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時(shí)候是開在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
我沒明白什么意思,留抵稅退了應(yīng)該就沒有了啊,怎么還可以抵扣呢
你好,附加稅應(yīng)該退稅 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅期末留抵退稅有關(guān)城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加和地方教育附加政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕80號(hào))文件規(guī)定,對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 二、根據(jù)《中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅法》(中華人民共和國主席令第五十一號(hào))第二條第二款規(guī)定,城市維護(hù)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定扣除期末留抵退稅退還的增值稅稅額。
意思是留抵稅退了但是附加稅還可以從里面扣除是不
那我做賬就不需要計(jì)提附加稅了嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
沒有附加稅的就只計(jì)提增值稅就可以了嗎
對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。