折讓? 做確認(rèn)收入的相反分錄? ?金額=22600*15%=3390 實(shí)際收到22600-3390=19210

麻煩老師看一下我做的會計(jì)分錄是否正確
麻煩老師看一下我做的會計(jì)分錄是否正確,以及第五題的二三問
麻煩老師看一下,分錄是否正確
麻煩老師看一下這個題會計(jì)分錄是否可正確?
麻煩老師幫我看一下固定資產(chǎn)清理分錄這樣做是否正確
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?


老師,第五題
所得稅費(fèi)用=(390%2B10)*0.25=100 凈利潤=390-100=290 按290提取盈余公積? ) 以上分錄是對的? ? 修改數(shù)字即可 3.借利潤分配-向投資者分配現(xiàn)金股利 貸應(yīng)付股利 年末未分配利潤=100%2B(290-290*10%-10-10)=341
所得稅費(fèi)用的10是什么?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生30 但是只能扣20? 所以需要調(diào)增30-20=10
未分配利潤只有在計(jì)算盈余公積的時(shí)候才用嗎?
盈余公積是按照凈利潤計(jì)提的