你好在六月份開紅字發(fā)票。
公司是酒店行業(yè),9月份有一張專票,紙質(zhì)作廢了,但是系統(tǒng)沒有同步作廢,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),發(fā)票沒有認(rèn)證,隔了一個(gè)月,我可以11月份直接自己開紅字發(fā)票嗎?
老師,你好!我4月份開的發(fā)票,是普票。紙質(zhì)發(fā)票由于操作失誤打印廢了,但是稅控系統(tǒng)里的發(fā)票是正確的,現(xiàn)在已經(jīng)是5月份,跨月了,應(yīng)該怎么處理?
5月有2張發(fā)票,系統(tǒng)顯示正常發(fā)票,但是紙質(zhì)版的發(fā)票已寫作廢,但是系統(tǒng)沒有作廢到,現(xiàn)在6月已經(jīng)跨月了,做不了廢,這個(gè)怎么處理呢
5月份有一張發(fā)票開重復(fù)了,開票系統(tǒng)沒有作廢,紙質(zhì)的發(fā)票寫了作廢了,現(xiàn)在6月份了,怎么處理
收到小規(guī)模開的農(nóng)產(chǎn)品3%,,紙質(zhì)發(fā)票,當(dāng)月作廢了,全店發(fā)票里顯示有作廢的發(fā)票,勾選系統(tǒng)里還有這張編號(hào),是什么問題
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
你把作廢這兩個(gè)字劃掉就可以的。
可以直接劃掉嗎?用的簽字筆寫的哦
你好,那就用橡皮擦掉就可以了。
簽字筆的,不是鉛筆,哈哈。這種擦不掉,直接用筆把作廢兩個(gè)字劃掉這樣可以的嗎?有沒有影響
好那你橫線劃掉就可以的。
好的,非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。