你好,你是不是之前的主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)掛錯(cuò)了?
老師 我想問一下這個(gè)不可修復(fù)廢品 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 發(fā)生的時(shí)候轉(zhuǎn)出生產(chǎn)成本 到最后又轉(zhuǎn)入 是什么意思
老師我沒有碰過全盤賬,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
在扎帳的時(shí)候,出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)分錄,請(qǐng)問這個(gè)分錄是什么意思呢?怎么還有紅字呀
請(qǐng)問,老師,我做了一筆分錄以前年度損益調(diào)增,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,要怎么調(diào)出來呢
老師,為什么我在以前年度損益調(diào)整的分錄里面手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?但是在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候還是會(huì)有以前年度損益調(diào)整科目出現(xiàn)呢而且有余額
2024年12月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表4季度的期末數(shù)據(jù)與2025年4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表1季度的期初數(shù)據(jù)不一致,要緊嗎,需要調(diào)整嗎,不管他可以嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜怎么計(jì)算損耗的金額和損耗率?
房東是個(gè)人,租戶要開發(fā)票,房東可以手機(jī)里操作開票出來嗎
財(cái)務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對(duì)私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個(gè)人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價(jià)值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
至前沒有分部門,后來領(lǐng)導(dǎo)要求成本必須按照部門核算,就添加了部門,重新扎帳就出現(xiàn)這個(gè)問題了呢
你好,你這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該都放到借方。
你是之前做錯(cuò)了哪里,應(yīng)該做到哪個(gè)里面。
我知道哪里錯(cuò)了,這個(gè)名字科目不是部門,是項(xiàng)目,我月結(jié)的時(shí)候需要手動(dòng)把每個(gè)項(xiàng)目的成本單獨(dú)加起來分別結(jié)轉(zhuǎn)。
謝謝老師
那主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額應(yīng)該是在借方,如果出現(xiàn)在貸方的,放到借方,負(fù)數(shù)表示。