借:應(yīng)收賬款227000 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?26000 ? ? ? ? ? ? ?銀行存款1000
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
SC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年8月25日,該公司向BT公司銷售一批商品,價(jià)款20000.00元,增值稅稅額26000.00元,代墊運(yùn)費(fèi)1000.00元。該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為3/10、n/30。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請(qǐng)?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,因雙方達(dá)成協(xié)議,甲公司給乙公司3%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請(qǐng)?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
般納稅人,適用的增值稅稅率13%, 25日這公司向合關(guān) 司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值 代墊運(yùn)費(fèi)1000元, 該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為:3/商晶已發(fā)出,貨款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司銷售該批商品時(shí)的賬務(wù)處理 會(huì)計(jì)分果: (2)如果合美公司在10天內(nèi)付款,計(jì)算其應(yīng)享受的現(xiàn)象公司的賬務(wù)處理 現(xiàn)金折扣= 實(shí)收金額= 會(huì)計(jì)分錄: 3)如果合美公司在10天后付款,做出大象公司的會(huì)計(jì)分錄: 就這個(gè)題老師
員工月工資12500,應(yīng)該繳多少個(gè)稅
老師,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 人工工資計(jì)入什么科目
老師你好,我公司現(xiàn)在銷售一件產(chǎn)品,它是搭配電子軟件使用的,主機(jī)是我公司自己組裝生產(chǎn)的,配套的軟件是外部公司的軟件,現(xiàn)在我要銷售這個(gè)產(chǎn)品,并且是軟件和主機(jī)一起銷售,我開具發(fā)票時(shí)直接開這個(gè)主機(jī)的明稱銷售,還是在開票時(shí)要體現(xiàn)出軟件部分,如果這個(gè)軟件是我們公司自己研發(fā)出來的,對(duì)外銷售開具發(fā)票需要體現(xiàn)軟件部分的價(jià)格嗎?
為什么說代理理論,高水平的股利政策降低企業(yè)的代理成本
預(yù)付賬款的賬齡是去備注它的借方還是貸方?
請(qǐng)問老師,我想問一下建筑服務(wù)*勞務(wù)和勞務(wù)服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的區(qū)別
工資薪金如何扣除應(yīng)該繳納的個(gè)稅
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老師我在登錄電子稅務(wù)局時(shí)這個(gè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單顯示在我的待辦里,顯示未辦理讓辦理,這是什么意思
工程項(xiàng)目發(fā)票,建筑服務(wù)*建筑服務(wù),這樣可以嗎,一般都是工程服務(wù),需要換票嗎