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老師2021年所得稅匯算清繳時,應納稅所得額我調增了10000,稅金補了250,請問我怎么做分錄

2022-05-31 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 15:56

借:以前年度損益調整 ,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,, 貸:銀行存款

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快賬用戶4980 追問 2022-05-31 15:59

那我調整的去年多計提的10000房租憑證怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-05-31 16:01

去年的不用調整。匯算清繳調表不調帳。

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借:以前年度損益調整 ,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,, 貸:銀行存款
2022-05-31
你好,補交所得稅,滯納金的分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出,?貸:銀行存款 補繳2019年印花稅 借:以前年度損益調整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-07-07
您好 請問單位用什么會計準則
2023-01-16
你好,調增具體的是什么業(yè)務的?
2023-05-13
同學你好 是什么會計準則
2023-07-17
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