因?yàn)橛行┦嵌惙ú辉试S你扣除了,所以需要納稅調(diào)整。
公司去年有一筆其他應(yīng)付款3000,除此之外截止現(xiàn)在沒有其他賬目,申報(bào)2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,其他應(yīng)付款期初余額3000,未分配利潤-3000,其他應(yīng)付款期末余額列次填3000還是不填寫呢
老師,增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額用填寫嗎,上個月有留抵
老師,財(cái)務(wù)人員工作要交接哪些呢,有什么注意事項(xiàng)呢
合作社收到保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)賠償記營業(yè)外收入?
老是車載播放器跟車載導(dǎo)航儀開票選哪個編碼
老師好,個人給企業(yè)提供勞務(wù),在電子稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,按1%的稅率交了增值稅及附加,這部分收入還要作為勞務(wù)報(bào)酬做年度個稅匯算清繳嗎
工商上面地址異常的,是不是更改地址后會自動消除異常信息啊?
老師,去年的收入,今天和客戶對賬時發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當(dāng)于去年多記了500的收入,應(yīng)該怎么調(diào) 借應(yīng)收5500,借主營收入5188.68,應(yīng)交增值稅311.32 還有之前稅費(fèi)做的借稅金及附加貸,應(yīng)交稅,發(fā)現(xiàn)多計(jì)提怎么辦 說一下具體賬務(wù)處理
老師 建筑業(yè)的居間費(fèi) 這個發(fā)票怎么開 發(fā)票代碼是什么
發(fā)生退貨,對方開具了紅字發(fā)票,怎么做賬,稅務(wù)上怎么處理
不是因?yàn)闀?jì)和稅法有差異嗎?稅法上是規(guī)定直接法計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,然后=收入總額-免稅收入-不征稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。 然后會計(jì)上是間接法,通過納稅調(diào)增調(diào)減算出企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
對,就是會計(jì)和稅法的差異造成的。
那請問稅法上是不是直接法算應(yīng)納稅所得額,而會計(jì)上是間接法算應(yīng)納稅所得額
對,沒錯,就是這么算的。
那為什么在做經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)的不定項(xiàng)時,答案用的間接法算的
那你看看答案是不是有問題?