你好,學(xué)員,寫工資薪酬的
老師,我給你說一下我們的經(jīng)營模式,是個(gè)體戶給客戶提供勞務(wù),每個(gè)月需要給對(duì)方客戶代開專票,客戶給我們轉(zhuǎn)款到法人銀行卡上,開發(fā)票的金額大概在15000---20000左右,是查賬征收的,現(xiàn)在就是沒有成本,我就讓老板找?guī)讉€(gè)熟人當(dāng)臨時(shí)工,做臨時(shí)工工資做成本。但是臨時(shí)工我做了2000多,不繳納社保,但是不申報(bào)個(gè)稅。就是怕后期稅局查臨時(shí)工高于800元,也需要繳稅。
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項(xiàng)目部的財(cái)務(wù),甲方回款回到集團(tuán)賬戶,項(xiàng)目資金有需求時(shí)集團(tuán)劃款給我們賬戶,有時(shí)集團(tuán)代付款,也有時(shí)其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個(gè)員工的社保又在另一家分公司,交社保時(shí)我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給這個(gè)分公司,如果對(duì)方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報(bào)表???那如果股東想知道項(xiàng)目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
老師,如果給臨時(shí)工結(jié)工錢,大概有10萬左右,臨時(shí)工不提供銀行卡信息,要求微信轉(zhuǎn)賬,他們有一個(gè)領(lǐng)班,給那個(gè)領(lǐng)班轉(zhuǎn)賬那個(gè)轉(zhuǎn)賬用途要寫什么?工資薪酬嗎?
老師,您好,我們是一家建筑勞務(wù)公司,甲方進(jìn)行農(nóng)民工專戶代發(fā)工資時(shí),少數(shù)人員當(dāng)月領(lǐng)取的工資數(shù)額較大,導(dǎo)致個(gè)稅應(yīng)繳數(shù)額也偏大,現(xiàn)有家信息科技公司平臺(tái)聯(lián)系可以接受代收工資服務(wù),由施工方一次性轉(zhuǎn)入該信息公司賬戶,再由自然人到該公司平臺(tái)注冊(cè)臨時(shí)登記戶,信息公司10萬/人/月以內(nèi)轉(zhuǎn)賬到該自然人賬戶名下,由信息公司進(jìn)行人員個(gè)稅申報(bào)。請(qǐng)問這樣的操作合法嗎?如果異地項(xiàng)目是不是也應(yīng)該要預(yù)繳個(gè)稅?
老師,我們是外包保潔,保安,平時(shí)會(huì)采購物資:掃把,垃圾袋等,買進(jìn)來的時(shí)候,是要做到庫存商品里還是直接進(jìn)費(fèi)用還是成本,每個(gè)月大概1萬左右,如果進(jìn)庫存商品,是不是月底要有領(lǐng)用單據(jù),做憑證轉(zhuǎn)到費(fèi)用或者成本?老師,我們還給員工買了工作服,做到什么科目呢,怎么管理呢,員工離職是需要交回工作服的,怎么做賬
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
那要不要給領(lǐng)班代扣個(gè)稅?
這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅的,代扣代繳