您好,這個是 借 銀行存 貸 應交稅費 應交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出)

老師您好,請問一下國家政策讓我們把進項留抵的都退回到銀行存款,像這種退回的進項要如何做會計分錄?
老師,您好,最近我們公司辦理了留抵退稅,稅務局也把稅款退給企業(yè)了,后來稅務后臺發(fā)現(xiàn)退的稅款中用于免稅的進項稅,有2000元,讓我補繳了2000元,請問老師,這個2000元如何做分錄?
老師您好!再請問一下,退回到對公賬戶的進項稅額稅務局又要求把這個稅額交回稅務局做待抵扣稅款,如何做分錄?
老師你好,我們是工廠做紡織品進貨銷售,2015年收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,到2017年收到稅務局事項通知書讓進項轉(zhuǎn)出,并繳納了稅費。這個會計分錄如何做合適呢,轉(zhuǎn)到成本里去?目前稅務局又查了,退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會計分錄。兩個如何做呢,報表需要更正嗎
您好老師,請問一下我們收到一份進項發(fā)票,金額太大,如果我們抵扣的話,需要連續(xù)留底好幾個月才能抵扣完,請問這樣的進項發(fā)票要不要退回去讓對方重新開具小面額多份呢
我的進項稅額留底的數(shù)據(jù)是放在:交增值稅 (進項稅額) 是不是要先做一筆: 借:應交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:交增值稅 (進項稅額) 然后在做: 借:銀行存款 貸:應交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出)
不需要,這個是不需要的
直接做: 借:銀行存款 貸:應交增值稅 (進項稅額) 這樣??
第一次我給你說的哪一筆,就可以啦
像有些進項還沒有抵扣的然后先轉(zhuǎn)入到未交增值稅那里去了,這個又要如何做會計分錄呢?
這個沒事,因為你這個進項稅額轉(zhuǎn)出,最后也是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
那像這種也是直接做一筆: 借:銀行存款 貸:未交增值稅
不是,就按照我第一次說的做,這個是稅務指導的分錄