對的是的,需要視同銷售,按你剩余的價值。
公司之前沒有賬,現(xiàn)在盤點建賬,固定資產已經使用好多年了而且沒有發(fā)票,也沒給報銷,老板自己出錢,問題1老板如果現(xiàn)在要報銷的話還可以報嗎?是不是得讓他把發(fā)票開過來?開票金額按原價開? 問題2 如果報銷后我是不是得按原值進行入賬?
請教老師,公司的車輛進來后過一兩年再出售。 1,如果我轉入固定資產清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當時售價是按轉讓價繳納增值稅嗎?如果低于當時售價也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個政策可以一次性把車計入管理費用到2024年之前都可以。如果我當時沒計入固定資產沒提過折舊,這期間賣了賬務處理要交增值稅嗎?
A用房產對B投資,現(xiàn)在B要注銷,房產需轉回A,1、怎么轉回呢?2、轉回的話要交些什么稅?還有房產現(xiàn)在又評估了,賬面凈值70多萬,評估值230多萬,3、如果轉回房產A的賬務處理是怎么樣的呢?如果沒注銷之前按銷售給A處理的話 都是國有企業(yè)需要評估嗎?B是A的全資子公司
老師,我們公司每個月都不交稅,有留抵的,需要結轉增值稅嗎?應交增值稅,銷項稅沒有轉出過。貸方應繳稅費應交增值稅銷項稅一直累計的。只是進項稅勾選認證后,把之前借應繳稅費待抵扣進項稅 給轉出了。
公司要注銷,把沒折完的固定資產都轉讓給別的公司沒收錢,是視同銷售嗎?如果是的話交稅是按賬面價值交嗎,之前有認證過的,也有沒認證過的,該怎么算稅
A公司向B公司租賃生產服裝的設備40萬,在轉租給c公司50萬,這種稅率是多少,賬務怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對方開給我們的商品明細跟送貨單不一致,這個有什么風險嗎?這個需要怎么處理呢,從21年開始都存在這種問題。(但是就一家供應商出現(xiàn)這種問題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購原材料500元,對方收15元運費,開給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個運費我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時買的工具,有的會退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開了專票,從7月開始才成了一般納稅人,那前面的進項可以抵扣嗎
老師,上午好,按項目開勞務發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個自然人注冊一家100%控股的a公司,還能再注冊另外一個100%控股的b公司嗎
老師,請問一下,自己公司開出銀行承兌匯票付貨款,分錄應該是借:應付賬款—公司 貸:應付票據—A公司. 對吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營業(yè)務成本嗎
老師我不太懂用過的固定資產稅是怎么算的,您說的剩余價值是市場公允價值還是我做賬剩余的賬面價值,稅是怎么算的,我有購進的時候認證過的也有沒認證的
你好,就是你賬上剩余的固定資產的金額。
固定資產減去累計折舊的。
一般納稅人如果是零九年之后買來的,是一般計稅的,增值稅13%按照你的處置收入繳納
那購進時認證過和沒有認證過的固定資產是按一樣的稅率交稅嗎
那我們沒收錢,沒有處置收入要怎么交
好,只要你是一般計稅的,是一般納稅人零九年之后買來的,就是按照13%
公司的計稅稅率是6%也是按13%交的嗎
你好,按照13%來交稅的。
這相當于處置貨物的沒有6%的稅率。
老師我沒收錢,如果固定值產賬面轉營業(yè)外了,明年年報的時候這部分營業(yè)外支出需要調增嗎
你好,營業(yè)外收入不需要調整的,正常交稅就可以。