你好,第一年折舊=100000*2/5=40000 第二年折舊=(100000-40000)*2/5=24000 第三年折舊=(100000-40000-24000)*2/5=14400 第四年折舊=(100000-40000-24000-14400-3100)/2=9250 第五年折舊=9250
中原公司有臺(tái)設(shè)備原值為100000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為2%,采用雙倍余額遞減法計(jì)算該設(shè)備各年應(yīng)計(jì)提的折舊額
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司一臺(tái)A設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。該設(shè)備原始價(jià)值為100000元,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值3100元。請(qǐng)計(jì)算每年的年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值。
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司一臺(tái)A設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。該設(shè)備原始價(jià)值為100000元,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值3100元。請(qǐng)計(jì)算每年的年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值。
(本題20分)A公司2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備并投入使用,該設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。該設(shè)備原始價(jià)值為100000元,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值3100元。(1)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2021年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(2)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2022年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(3)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2023年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(4)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2024年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(5)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2025年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程
(本題20分)A公司2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備并投入使用,該設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。該設(shè)備原始價(jià)值為100000元,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值3100元。(1)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2021年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(2)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2022年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(3)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2023年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(4)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2024年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程;(5)請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備2025年折舊額、累計(jì)折舊和賬面凈值,并列明計(jì)算過(guò)程
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!