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前年外貿(mào)出口退稅差額有誤,導(dǎo)致假設(shè)其他應(yīng)收款出口退稅借方少入1000元,那么主營業(yè)務(wù)成本借方多入1000元,請問如何調(diào)整憑證

2022-05-29 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-29 07:51

你好 這個(gè)金額不大,直接紅沖 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶4694 追問 2022-05-29 07:55

為啥對(duì)應(yīng)收入科目啊

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快賬用戶4694 追問 2022-05-29 07:56

出口退稅差額是進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的科目吧

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快賬用戶4694 追問 2022-05-29 07:59

是直接沖主營業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2022-05-29 08:04

打錯(cuò)了,這個(gè)是 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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你好 這個(gè)金額不大,直接紅沖 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-05-29
你好,你平時(shí)交納內(nèi)銷的增值稅做了哪個(gè)科目?你可以充哪個(gè)科目。比如管理費(fèi)用的話,你可以充管理費(fèi)用。
2024-04-24
3月再做以下分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-100*0.5 貸:應(yīng)收賬款-出口-100*0.5 20200331調(diào)匯分錄就不需要了
2020-04-25
您好 請問是需要寫分錄還是算利潤?
2022-11-15
企業(yè)會(huì)計(jì)利潤=8000%2B2000%2B500%2B10-4500-1000-2000-300-1500-200-300=710萬利息收入10萬調(diào)減應(yīng)納稅所得廣宣費(fèi)納稅調(diào)增1600-(8000%2B2000)*15%=100業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增200-(8000%2B2000)*0.5%=150捐贈(zèng)調(diào)增應(yīng)納稅所得200-710*12%=114.82019年應(yīng)納企業(yè)所得稅=(710%2B100%2B150%2B114.8)*25%=268.7
2022-05-14
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