不需要的 直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
老師,你好,季度申報所得稅的時候,利潤總額為正數(shù),足夠彌補以前年度虧損,彌補時不需要做會計處理,需要把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配_未分配利潤,對嗎?
甲公司2019年年初“利潤分配一未分配利潤”賬戶余額為貸方160000元,2019年實現(xiàn)凈利潤 600000 元,經(jīng)批準(zhǔn)的利潤分配方案如下:(1)按10%提取法定盈余公積;(2)按5%提取任意盈余公積;(3)分配給普通 股股東現(xiàn)金股利 350 000 元;(4)分配股票股利 46 000元。 2. 乙公司2019年年初“利潤分配一未分配利潤”賬戶余額為借方 12 000元(上年虧損),2019年實現(xiàn)凈利潤200000 元,經(jīng)批準(zhǔn)的利潤分配方案如下: (1)按10%提取法定盈余公積;(2)按5%提取任意盈余公積;(3)分配給普通股股東現(xiàn)金股利 50 000元。 3.丙公司20×5年年初“利潤分配一未分配利潤”賬戶余額為借方 600 000元,為五年前發(fā)生經(jīng)營性虧損900000元,2018年用稅前利潤彌補300000元。2019 年公司全年實現(xiàn)凈利潤 200 000元,公司決定以凈利潤200 000 元彌補以前年度虧損后,再用法定盈余公積130000 元彌補以 前年度虧損,其余留待以后年度彌補。 要求: 1.分別編制甲、乙、丙公司利潤分配、年度利潤結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄;2.分別計算年末未分配利額
結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤(本年利潤賬戶,11月末為貸方余額75,000元。)做一下會計分錄。
已知本年利潤賬戶12月月初借方余額為500元,結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤。這題會計分錄怎么編啊
老師你好本年利潤賬戶12月月初借方余額為500元,結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤。這題結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤之前,需要彌補虧損嗎
汽車銷售有限公司處置固定資產(chǎn)試駕車處置當(dāng)月已做無票收入??蛻粑催^戶兩年后才過戶,并開具了二手車發(fā)票。在開具二手車發(fā)票的時候是否還用報收入。
付給個人的貨款,應(yīng)該什么分錄,借應(yīng)付-張三,貸銀行存款嗎
?到底直接間接?。堪“““?/p>
土建分包合同,合作方式寫著勞務(wù)分包,開3%工程服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)票,是什么意思
老師,就是個稅申報系統(tǒng)里,員工的專項附加扣除系統(tǒng)可以自動帶過來嗎
公司有廠房,應(yīng)該交要房產(chǎn)稅和土地使用稅,這兩個稅應(yīng)該于每年什么時候申報繳納?
你好,我想請教一個問題。暑假有簽訂實習(xí)協(xié)議,那些大學(xué)生+高中生,是不是按照勞務(wù)報酬申報?如果按照這個申報不用她們開發(fā)票的吧?還是說按照工資薪金去申報會影響以后她們是應(yīng)屆生 的身份嗎?我公 戶打款備注是兼職工資
老師,你好,請問工廠買氣體壓縮機-精密濾芯,還有一個安裝服務(wù)費,這個安裝的服務(wù)費,可以直接進制造費用嗎
四月份的銀行回單,顯示客戶轉(zhuǎn)給我一比款10000,但是發(fā)票是五月份開的,應(yīng)該怎么做分錄,我是三個月一做賬
社保做賬的時候,到底用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?社保是當(dāng)月的20號左右交上個月社保,應(yīng)該用什么科目合適?
為什么這個不需要呢在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)???
是本年利潤的余額,未分配利潤里面是體現(xiàn)的從開業(yè)到現(xiàn)在的虧損或者是盈利,不需要再單獨彌補虧損,彌補虧損不需要做賬務(wù)處理