您好,這個是不需要的,不需要開票
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
3.一般納稅人萬達商城搞促銷活動:(1)10月1日當天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達商城銷售一批空調,給一般納稅人藍海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實際25日收到。(3)萬達商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補償,減除銷售額10萬元。請計算以上業(yè)務,萬達商城的增值稅銷項稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
3.一般納稅人萬達商城搞促銷活動:(1)10月1日當天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達商城銷售一批空調,給一般納稅人藍海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實際25日收到。(3)萬達商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補償,減除銷售額10萬元。請計算以上業(yè)務,萬達商城的增值稅銷項稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
老師好!電商企業(yè)銷售給個人的貨物存在瑕疵,公司給他折讓20元后客戶收貨了——請問這個銷售折讓要不要開紅票?。?/p>
一般納稅人萬達商城搞促銷活動:(1)10月1日當天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達商城銷售一批空調,給一般納稅人藍海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實際25日收到。(3)萬達商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補償,減除銷售額10萬元。請計算以上業(yè)務,萬達商城的增值稅銷項稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里經(jīng)常提到的“經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額”,與管理用報表的“實體現(xiàn)金流”,有什么區(qū)別?兩者是一樣的嗎?
股東的個人消費發(fā)票可以入帳嗎?
企業(yè)所得稅匯算時期間費用里的各項明細費用會與上一年度做比對嗎?如差旅費23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進出口退稅的話,稅務局要求我們提供憑證,總賬,明細賬,財務報表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費,還有物業(yè)費發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個客戶的業(yè)務是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉錢進公司,每次轉入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請教:一家商貿公司 庫存賬用的是進銷存軟件,平時不結轉成本,到月末一次性結轉,但是有一個問題,月末賬面進銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異,這個時候應該怎樣結轉成本呢?是先做盤點把賬面處理平再結轉成本嗎?還是結轉完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計算銷項稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財管預算管理 經(jīng)營預算哪個是存貨的編制基礎 哪個不是?