您好,這個(gè)是不需要的,不需要開票

老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
3.一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動(dòng):(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價(jià)20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價(jià)50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實(shí)際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價(jià)30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補(bǔ)償,減除銷售額10萬元。請(qǐng)計(jì)算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項(xiàng)稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
3.一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動(dòng):(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價(jià)20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價(jià)50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實(shí)際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價(jià)30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補(bǔ)償,減除銷售額10萬元。請(qǐng)計(jì)算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項(xiàng)稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
老師好!電商企業(yè)銷售給個(gè)人的貨物存在瑕疵,公司給他折讓20元后客戶收貨了——請(qǐng)問這個(gè)銷售折讓要不要開紅票啊?
一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動(dòng):(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價(jià)20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價(jià)50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實(shí)際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價(jià)30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補(bǔ)償,減除銷售額10萬元。請(qǐng)計(jì)算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項(xiàng)稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

