你好 當(dāng)期消費(fèi)稅=5000*(1%2B6%)/(1—10%)*10% 增值稅銷項(xiàng)稅額=5000*(1%2B6%)*13%

某摩托車制造為增值稅一般納稅人,將自產(chǎn)20輛摩托車作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給本廠職工,該批摩托車無同源開美市場(chǎng)銷售價(jià)格,每輛摩托車的成本為5000元,成本利潤(rùn)率為6%,消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算該摩托車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
2020年1月,某摩托車廠(增值稅一般納稅人)將1輛自產(chǎn)摩托車獎(jiǎng)勵(lì)性發(fā)給優(yōu)秀職工,其成本5000元/輛,成本利潤(rùn)率6%,適用消費(fèi)稅稅率10%。計(jì)算當(dāng)期消費(fèi)稅和增值稅分別是多少?
【例題】某摩托車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份銷售某型號(hào)的摩托車300輛,出廠份10000元/輛(不含稅),當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為298000元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證通過,摩托車的消費(fèi)稅。稅率為10%,計(jì)算應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅,
3.甲摩托車廠為增值稅般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價(jià)款226萬元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)5.65萬元、裝卸費(fèi)3.39萬元;(2)贊助摩托車?yán)?輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價(jià)格),每輛成本為2萬元,成本利潤(rùn)率為6%;(3)外購(gòu)的摩托車輪胎已入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當(dāng)月生產(chǎn)摩托車領(lǐng)用50%輪胎。已知摩托車消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。
摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年四月發(fā)生以下業(yè)務(wù),一銷售自產(chǎn)摩托車400輛取得含稅價(jià)款226萬元,同時(shí)再取手續(xù)費(fèi)5.65萬元,裝卸費(fèi)3.39萬元,二贊助摩托車?yán)惾v特別摩托車(無同類產(chǎn)品)每輛成本為兩萬元成本,利潤(rùn)率為6%三外購(gòu)的摩托車輪胎已入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明金額八萬元,稅額1.04萬元,當(dāng)月生產(chǎn)摩托車?yán)?0%輪胎已知摩托車消費(fèi)稅稅額為10%,增值稅稅率為13%計(jì)算開摩托本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???

