你好,請問你想問的問題具體是?

該企業(yè)7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4日,從甲企業(yè)采購A材料,買價(jià)為110000元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)雜費(fèi)為1600元(其中,運(yùn)費(fèi)為1000元),貨款共計(jì)125900元,已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。(2)12日,從乙企業(yè)購入A材料,買價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元(其中,運(yùn)費(fèi)為1300元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元,1個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為160000元。(3)15日,從丙企業(yè)采購B材料4000千克,買價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,丙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)2400元。貨款共
練習(xí)材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)的核算。實(shí)訓(xùn)資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅一般稅率為13%,材料按計(jì)劃成本核算,該企業(yè)2X19年7月初“原材料”科目余額為135000元,“材料成本差異”科目借方余額為11961.4元。(運(yùn)費(fèi)準(zhǔn)予9%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額)。該企業(yè)7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4日,從甲企業(yè)采購A材料,買價(jià)為110000元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)雜費(fèi)為1600元(其中,運(yùn)費(fèi)為1000元),貨款共計(jì)125900元,已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。(2)12日,從乙企業(yè)購入A材料,買價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元(其中,運(yùn)費(fèi)為1300元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元,1個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為160000元。(3)15日,從丙企業(yè)采購B材料4000千克,買價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,丙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)2400元。貨款共計(jì)171900元,已用銀行存款支付,材料尚未收到。(4)25日
2.12日,從甲企業(yè)購入A材料,買價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1909元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額91元。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元、1個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為160000元。
1.4日。從乙企業(yè)采購A材料,買價(jià)為11oo00元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)雜費(fèi)為1530元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額110元,貨款共計(jì)125940元,已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收人庫。計(jì)劃成本為1I0000。X2.12日,從甲企業(yè)購人A材料,買價(jià)為150o00元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1909元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額91元。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元、1個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收人庫,計(jì)劃成本為160000元。3.15日,從丙企業(yè)采購B材料4000千克,買價(jià)為150o00元,增值稅稅額為19500元,丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2400元。貨款共計(jì)171900元,已用銀行存款支付。材料尚未收到。4、25日,從丙企業(yè)購買的B材料已運(yùn)到,實(shí)際驗(yàn)收人庫3930千克,短缺70千克,其中:20千克屬定額內(nèi)合理損耗,其余50千克原因待查。B材料的單位計(jì)劃成本為38元。5.28日,從丙企業(yè)購買B材料,買價(jià)為10oo00元,增值稅稅額為13000元,丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1730元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額110元。貨款共計(jì)11
12日,從甲企業(yè)購入A材料,買價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1909元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額91元。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元,一個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為160000元
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒有開票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?


會(huì)計(jì)分錄
你好 借:材料采購?150000%2B1909?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19500%2B91,? ?貸:應(yīng)付票據(jù)?171500 借:原材料?160000 貸:材料采購?150000%2B1909 ? ? ?材料成本差異 8091