借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳需要納稅調(diào)增的
老師,2021年小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,在2022年如何調(diào)整,分錄怎么做?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒(méi)有做分錄 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
老師您好!甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目貸方有余額,當(dāng)年沒(méi)有轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入科目里,請(qǐng)問(wèn)老師今年還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果能怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
1-6月該計(jì)入管理費(fèi)用的錯(cuò)誤的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做的紅字更正,這樣一來(lái)導(dǎo)致第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)費(fèi)用紅字了,不影響利潤(rùn)也不影響一二季度的報(bào)表,申報(bào)三季度財(cái)務(wù)表的時(shí)候一般會(huì)跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個(gè)合同,我查看了對(duì)方公司在外浙江注冊(cè),但是實(shí)際經(jīng)營(yíng)又在深圳,有這種經(jīng)營(yíng)的模式么,像我們需要注意一些什么問(wèn)題呢?
公司買的貨架人家開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報(bào)印花稅是按開(kāi)票所屬期來(lái)申報(bào)?還是按正常月份來(lái)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購(gòu)的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個(gè)餐廳都要配,去年12月采購(gòu)的,這沒(méi)用完金額合計(jì)468元,總部又換新品了,找供應(yīng)商調(diào)新品,供應(yīng)商不給調(diào),說(shuō)退300元,貨不用退回了,對(duì)公退回,這300元怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體戶,但是是查賬征收,這個(gè)是要做賬嗎?就算沒(méi)有收入也要季度申報(bào)是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團(tuán)在修建高速時(shí)將我公司的一片林木場(chǎng)占用了,經(jīng)過(guò)第三方評(píng)估,支付了12萬(wàn)給我方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補(bǔ)償是不征增值稅的,那我公司這個(gè)業(yè)務(wù)屬于這個(gè)不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)家稅務(wù)總局XX稅務(wù)局出具的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個(gè)業(yè)務(wù)的人員工資可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)成本嗎
什么情況下是計(jì)入以前年度調(diào)整?
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的用以前年度損益調(diào)整。