您好!不超過12萬可以不用做

老師 我公司有一員工 他在我公司申報(bào)個(gè)稅一年工資不超過6萬 他也在別的單位任職 工資也沒超6萬 現(xiàn)在在申報(bào)1月個(gè)稅 我這邊系統(tǒng)帶出來他享受一次性遞減6萬 這他在別的公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)是不是也是這種情況
公司外的員工來裝水電,一共七千多塊錢,嗯,分兩個(gè)月放入工資和放在一個(gè)月做工資有什么區(qū)別呀,我現(xiàn)在給他分兩個(gè)月放入工資,年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候還是多退少補(bǔ),不過我現(xiàn)在給他放一個(gè)月做工資,雖然這個(gè)月交了個(gè)人所得稅,那如果個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)他年度應(yīng)納稅所得額不超過6萬的話,這個(gè)月扣的個(gè)人所得稅,年底還是要還給他的,對(duì)嗎
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請(qǐng)問那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
我2021年報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人,沒有超過6萬,他做個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候超過6萬,他不知道他還在那個(gè)公司報(bào)個(gè)稅。我應(yīng)該怎么辦呢(郭老師)
我們公司有個(gè)員工,2021年從兩家公司獲得的收入是80000 他做個(gè)稅匯算清繳時(shí)提示免申報(bào) 是因?yàn)槟晔杖胛闯^12萬免于個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
老師你好,請(qǐng)教一下,有個(gè)客戶發(fā)票有開給他家啦,過了幾個(gè)月,說不要貨啦,要退貨退款,發(fā)票有退回啦,請(qǐng)問老師發(fā)票負(fù)數(shù)紅沖,還有主營業(yè)務(wù)成本也要紅沖么?再請(qǐng)問老師如果紅沖發(fā)票啦,導(dǎo)致庫存商品是不是負(fù)數(shù)啦還有主營業(yè)務(wù)成本也是負(fù)數(shù)啦?
老師,土地性質(zhì)怎么選擇
老師 營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本寫的1.2億 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求按照營業(yè)執(zhí)照上繳納印花稅?現(xiàn)在不是已經(jīng)改成認(rèn)繳制了嗎?是不是已經(jīng)不是實(shí)繳制了?
A公司支付13萬元銀行存款購買一批股票,其中的1萬元是交易費(fèi)用(可抵扣的增值稅稅率為6%),2萬元是已宣告但尚未支付的股利,在此之后的一周,該公司收到了支付的股利并存入銀行。在資產(chǎn)負(fù)債表日,該批股票的公允價(jià)值上升至15萬元;而在公司將該批股票售出時(shí),股票的公允價(jià)值又上升至18萬元。要求:做出該批股票交易的全部會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是3000買進(jìn)來,3000再賣出去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)會(huì)查嗎?
老師,請(qǐng)問我們裝修有部分是走系統(tǒng),需要到票了就開始攤銷,有一部分是外部的,發(fā)票還沒到齊,這樣可以分兩個(gè)批次分?jǐn)倖幔?/p>
老師好,在個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表中的第21列(本月情況-其他扣除-其他)中可以填員工福利費(fèi)嗎?
“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬” 填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 “職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬” 填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金借方發(fā)生額累計(jì)金額。 為什么這兩個(gè)填列項(xiàng)目不一樣,一個(gè)是填寫一級(jí)科目應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目所有金額,一個(gè)是只填寫二級(jí)科目職工薪酬金額
我們是行政單位,省里有筆專項(xiàng)是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),這部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類是用其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助嗎?
老師好,個(gè)體戶將商標(biāo)授權(quán)給某公司使用每年收費(fèi)202萬元,假設(shè)個(gè)體戶無任何其他成本,需要繳納多少增值稅和個(gè)稅?需要考慮年度應(yīng)納稅所得額200萬元以下的部分減半征收經(jīng)營所得個(gè)稅


我這邊加上他那邊一共13萬
你好!這個(gè)你也沒辦法。要么就更正申報(bào),要么就他交稅
你備注的是郭老師回答
你好!不好意思,這個(gè)有的是分配的。麻煩你把那個(gè)寫前面,再重新提問一下