你好同學(xué),那還有其他的成本票之類的嗎?你可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我問下,我們21年12月有購買電腦和手機(jī)大額的,50多萬,我們直接放管理費(fèi)用做直接投入,但是事務(wù)所建議我們改下放固定資產(chǎn),按月折舊,但是我們本來就是想要控制利潤不要太高的,因?yàn)槲覀兏咝碌谝荒?,不希望做太高,有無其他辦法不要做高利潤呢
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會是多少 因?yàn)榭赡軙崆斑€款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師你好!我個(gè)稅申報(bào)工資12000元,我社保繳費(fèi)工資12000元,但社?;鶖?shù)選擇7384元,可以嗎?
老板開了2萬多的黃金發(fā)票這個(gè)用在沖他在我們公司的借款,我們是寵物培訓(xùn)學(xué)校。這種可以不合理嗎?
一般注銷的流程是什么。這邊已經(jīng)完成相應(yīng)的公示,之后在公示期后去線下交資料就行了嗎。還要做什么不。
老師好,抖音業(yè)務(wù)請教一下,商品標(biāo)價(jià)是100元 客戶支付90元 抖音補(bǔ)貼10元 ,現(xiàn)在抖音要商家開補(bǔ)貼給客戶的這個(gè)10元的發(fā)票,賬務(wù)怎么處理???按90確認(rèn)收入,10計(jì)入銷售費(fèi)用?
員工下班后在參與公司社團(tuán)活動(dòng)路上不慎受傷---肌腱韌帶撕裂 基于是在參與公司活動(dòng)路上且新員工未及時(shí)參保,公司給予¥1500醫(yī)療補(bǔ)貼,我要怎么入賬做科目
法定盈余公積和盈余公積有什么區(qū)別
你好,老師,現(xiàn)在稅局讓我們公司提供別人支付買我們電站的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,和交給稅局的買賣協(xié)議合同的金額,是差5W的轉(zhuǎn)賬憑證沒有的,能說是現(xiàn)金或是用作于其它用途了嗎?
園林景觀工程公司,農(nóng)民工專戶是不是可以抵扣成本抵稅,打個(gè)比方開1萬建筑發(fā)票,6500材料票13%專票,農(nóng)民工專戶發(fā)了3000這樣交多少稅,
老師,失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還可以寫一下分錄嗎
老師,你好,投資有人有限公司,一個(gè)人是不是只能注冊一個(gè)公司
其他的成本票之類的是指什么意思?做暫估嗎?
你好,我的意思你還有能轉(zhuǎn)到成本里面的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在更改為固定資產(chǎn)的話,那我想控制利潤不變,以什么為依據(jù)去暫估呢
您好,您現(xiàn)在到了這個(gè)狀態(tài)了,你不能暫估了,除非你得有實(shí)實(shí)在在的發(fā)票才能作為成本或費(fèi)用,才能減少利潤。
因?yàn)?月31號以后匯算清繳就結(jié)束啦。
我可以調(diào)增費(fèi)用不是嗎?我這樣改已經(jīng)改動(dòng)很大,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都變了
你調(diào)整費(fèi)用的話,您得有實(shí)實(shí)在在的費(fèi)用發(fā)票呀。
我只是暫估呀?就是沒有依據(jù),我匯算清繳又調(diào)增費(fèi)用不可以嗎?那我沒有其他辦法可以另利潤不變了啊
你好,同學(xué)可以的,您可以先暫估的,先暫估成本也可以的,暫估了成本以后,你的利潤就減少了,然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整。