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老師請問,經(jīng)銷商給我們的打款的貨款金額5000,我們后期給了他們銷售獎勵1000?,F(xiàn)在要是給他們開發(fā)票,把銷售獎勵算銷售折扣1000給他們開在發(fā)票上。那發(fā)票金額是開4000嗎

2022-05-27 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 10:07

您好,這個是開4000的相當(dāng)于

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快賬用戶6528 追問 2022-05-27 10:09

老師,請問也就是按照銷售折扣的金額來記入收入4000,那1000塊錢,算銷售費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:09

嗯對,那個算做銷售費用

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快賬用戶6528 追問 2022-05-27 10:10

謝謝老師,還想問一下,我們1000的銷售獎勵銀行轉(zhuǎn)賬是沒有發(fā)票的,這個后邊要附上什么單據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:13

有銀行回單那個就行

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快賬用戶6528 追問 2022-05-27 10:19

老師請問就是,我們銷售獎勵單獨做分錄后邊放銀行回單。開發(fā)票的收入這個單獨做分錄,后邊發(fā)票就行吧。

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:21

嗯對,是這個意思的

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快賬用戶6528 追問 2022-05-27 10:23

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:25

不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝

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您好,這個是開4000的相當(dāng)于
2022-05-27
同學(xué)你好 對的 直接算折扣就可以
2022-05-12
你好? ?其實他們就應(yīng)該開發(fā)票給你們的? 你們再付款的? 一般應(yīng)該開勞務(wù)發(fā)票的
2024-01-26
你好這個操作有誤,需要銷售方開紅字發(fā)票,你看我文件, 國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭邸⒄圩屝袨?,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 ?你們這個買入用于哪里,之前你做啥分錄?
2021-05-19
你好? 不是你們的收入 你們開不了發(fā)票??
2023-03-19
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