您好,沒有收到商品不做分錄。
倉庫入庫(暫估入庫) 借庫存商品 貸應付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷原暫估人庫憑證,未收到部分再重新暫估人庫) 分錄怎么做?
庫存商品還未到,暫估的分錄
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
暫估庫存商品入庫,摘要寫暫估庫存商品鋼筋,分錄,庫存商品的二級明細,是鋼筋,是直接寫鋼筋還是寫暫估鋼筋呢?
庫存商品,暫估入庫分錄怎么寫,還有收到發(fā)票怎么寫分錄
同一集團下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運輸服務(wù)嗎?打算開運輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補交六稅兩費減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復:2023年度超過小微企業(yè)標準后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費不能享受減半優(yōu)惠,應盡快補交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓,說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計提折舊時這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費如何處理,另一種應用于實際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分攤至產(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因為投標的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進去,這個應該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點不足,估計也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
不是有暫估的嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)成本
收到商品沒有收到發(fā)票才暫估
哦……對是發(fā)票未收到
所以說現(xiàn)在不用做處理。
我是收到了商品沒有收到發(fā)票啊,不用處理?
借庫存商品貸應付賬款等。
結(jié)轉(zhuǎn)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應付賬款二級是不是要加一個暫估?
實際銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)成本,后面可以寫上暫估。
可以直接按照暫估的金額去結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
是的,就是按這個金額結(jié)轉(zhuǎn)。