你好,沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣后需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是全額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額還是用多少轉(zhuǎn)多少?
老師,專票還沒認(rèn)證,做賬抵扣是應(yīng)該入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額呢
老師你好,我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師好 專票沒有抵扣 會(huì)計(jì)分錄是借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
沒有抵扣的分錄是第一個(gè)這樣: 1、借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣轉(zhuǎn)出 2、借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3、借 預(yù)付采購款-酒水 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣對嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


認(rèn)證了沒有抵扣的,做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
沒認(rèn)證 也沒抵扣
你好,那就做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
好的 老師
不用客氣,工作愉快。