你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,我單位的車子發(fā)生維修,維修我是現(xiàn)金支付的,做賬借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,因?yàn)檐囎佑斜kU(xiǎn),現(xiàn)在收到保險(xiǎn)公司的賠款了,我怎么做賬呢
老師,我們公司購(gòu)買了別人公司的一輛車,車價(jià)30000,但是對(duì)方賣車前交了1000的交強(qiáng)險(xiǎn),費(fèi)用讓我們公司出,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了30000的票給我們,那1000塊錢沒(méi)有票,我們?cè)撊绾巫鲑~?實(shí)際付款是310000
老師,公司的車出交通事故,對(duì)方佩服,現(xiàn)在支付了2萬(wàn)的修車費(fèi)用,但是對(duì)方賠付款還沒(méi)到賬嗎該怎么做賬。
老師,公司車子發(fā)生交通事故,屬于我當(dāng)全責(zé),我方已經(jīng)以現(xiàn)金的方式賠付給對(duì)方了,現(xiàn)在公司賬戶收到保險(xiǎn)公司的賠款,這一個(gè)案例應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是租車公司,車租出去后發(fā)生了事故,現(xiàn)在收到個(gè)人付的對(duì)于車輛的加速折舊費(fèi)賠償,這種要怎么入賬
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
老師,那車之前轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理了,這個(gè)月車修好了,我該怎么做賬
借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款
老師之前做的是,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在是不是要把它紅沖一下就行
老師之前是這么做的,現(xiàn)在車修好了,我是不是紅沖一下就行
是的,你后面進(jìn)行紅沖的
那老師,我是這個(gè)月開(kāi)始計(jì)提折舊呢?還是下個(gè)月開(kāi)始計(jì)提呢
? 你不是在問(wèn)賠償款嗎
賠償款不是做其他應(yīng)收款就行了。車現(xiàn)在修好了,我再問(wèn)第二個(gè)問(wèn)題,
你好,其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的