你好 也是在你們單位拿產品是嗎?借銀行存款,貸預收賬款。
我們是賣磚的單位,有家單位用我們的磚為我們做廠房工程(一部用的我們的)對方單位缺進項 我們一下子來了將近1億的發(fā)票,后期完工實際用不了那么多金額的磚,我們開出去對方已經抵扣算虛開發(fā)票嗎,我們開出發(fā)票對公還沒收款,不過對方給我們打工程款了。一般這種情況會不會被查到定性為虛開發(fā)票?
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進產品款已經付了,也收到產品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產品也銷售出去,款也已經收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應該分別怎么寫分錄
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計入預售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務處理可以把這部分做預售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師,你好,我們是銷售海鮮公司,比如預售卡賣了1000元,打了9折,實收900元,我的憑證是借銀行存款900元,貸預收賬款900元, 又賣了一張打8折,借銀行存款800元,貸預收賬款800元。然后客戶去商城里面兌換,商城的金額是2000元,商城區(qū)分不了是哪個客戶打9折,哪個客戶打8折,商城出去貨我們做銷售出庫單按什么金額出,憑證怎么做?
老師,我們是超市行業(yè)的,然后會銷售購物卡然后再來消費,但是有時用購物卡送人或者有公司買卡買的多就送了兩張,所以并沒有收到錢,請問這個該如何賬務處理?還有人家拿來這個并沒有花錢買的購物卡來消費,這個又該如何賬務處理?假如送了1000元購物卡出去了,麻煩老師寫個分錄來理解
計提固定資產折舊10000元,其中車間設備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網(wǎng)站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務,以清包工方式提供的建筑服務(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務軟件可以計入無形資產嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
公司先賣出去了預售卡,然后,過很久以后,客戶會來拿商品。
你好,借銀行存款貸預收賬款做這個就可以的,對方消費了之后你再確認收入。