你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?
老師好,我18年把固定資產(chǎn)入了專用材料費(fèi),被審計(jì)查了出來,要入2020年的固定資產(chǎn),該怎么做賬呢
老師,您好!去年有個(gè)固定資產(chǎn)做了原材料并領(lǐng)用一半,我今年接手做該怎么更正呢
老師好!固定資產(chǎn)一次性攤銷了,今年第三年,去年匯算清繳調(diào)增,今年老板把車賣了,折舊期還沒到,這個(gè)賬我該怎么做呢?
您好請(qǐng)問:我新接的戶,有許多固定資產(chǎn)車輛,已于去年至今年賣掉了,但是前任會(huì)計(jì)沒做固定資產(chǎn)清理,我該怎么做?該找前任會(huì)計(jì)要什么資料?麻煩老師了
老師你好,我們公司前期有一批材料誤做到固定資產(chǎn)了,已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在要把這批材料領(lǐng)用生產(chǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作?
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
我這月做了更正,在原會(huì)計(jì)分錄上做了負(fù)數(shù),借原材料-機(jī)床,應(yīng)交----貸應(yīng)付賬款,但期初余額是領(lǐng)用后剩下的余額
你好,這個(gè)不對(duì),你零用的也得紅沖。
比如購買的這個(gè)材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個(gè)生產(chǎn)成本就可以的。
領(lǐng)用后期初借方4萬,更正后借方-11萬,現(xiàn)在余額掛著-7萬,這固定資產(chǎn)我們付清了也開完了票
你好,一共多少錢?你領(lǐng)用出去多少錢?
老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬,應(yīng)交稅費(fèi)4萬,應(yīng)付賬款11萬,領(lǐng)用在今年的3月領(lǐng)用的,借,生產(chǎn)成本3萬,貸原材料:3萬,所以借方余額還有4萬,怎么做調(diào)整分錄呢,謝謝
借固定資產(chǎn)貸原材料7萬, 借生產(chǎn)成本貸原材料3
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅就不用管了,對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。