你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?

老師好,我18年把固定資產(chǎn)入了專用材料費(fèi),被審計查了出來,要入2020年的固定資產(chǎn),該怎么做賬呢
老師,您好!去年有個固定資產(chǎn)做了原材料并領(lǐng)用一半,我今年接手做該怎么更正呢
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
您好請問:我新接的戶,有許多固定資產(chǎn)車輛,已于去年至今年賣掉了,但是前任會計沒做固定資產(chǎn)清理,我該怎么做?該找前任會計要什么資料?麻煩老師了
老師你好,我們公司前期有一批材料誤做到固定資產(chǎn)了,已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在要把這批材料領(lǐng)用生產(chǎn),請問應(yīng)該怎么操作?
老師公司的投資回報率如何計算
請問這個可以報銷不?是社會組織
疫苗我們沒證銷售 注射器和輸液器是三類器械,營業(yè)執(zhí)照上好像不包括三類 試紙又沒批文批號的,能不能開票
老師,25年補(bǔ)交22年的個稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅附加及企業(yè)所得稅,22年的個稅手續(xù)費(fèi)返還,已經(jīng)在22年做賬了,但22年沒繳納增值稅及附加,現(xiàn)在專管員讓補(bǔ)繳,我們已經(jīng)繳納了,但是會計分量該怎么做呢
@樸老師 剛剛的問題 想繼續(xù)咨詢您。
普票,給合作社開,稅號名稱都沒問題,但是提示未查詢到購買方信息,但是點確定也開票成功了,這種發(fā)票能正常使用嗎
一般納稅人 進(jìn)貨30000萬,對方要求開40000的發(fā)票 問稅怎么算,謝謝
樸老師您好,個人把車出租給公司,需要增值稅個人所所稅。稅率多少?附加稅、印花稅需要交吧麻煩舉例子說明,謝謝樸老師回復(fù)
這種他們都是微信溝通的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,申請通過 為什么退稅金額是0元
結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
我這月做了更正,在原會計分錄上做了負(fù)數(shù),借原材料-機(jī)床,應(yīng)交----貸應(yīng)付賬款,但期初余額是領(lǐng)用后剩下的余額
你好,這個不對,你零用的也得紅沖。
比如購買的這個材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個生產(chǎn)成本就可以的。
領(lǐng)用后期初借方4萬,更正后借方-11萬,現(xiàn)在余額掛著-7萬,這固定資產(chǎn)我們付清了也開完了票
你好,一共多少錢?你領(lǐng)用出去多少錢?
老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬,應(yīng)交稅費(fèi)4萬,應(yīng)付賬款11萬,領(lǐng)用在今年的3月領(lǐng)用的,借,生產(chǎn)成本3萬,貸原材料:3萬,所以借方余額還有4萬,怎么做調(diào)整分錄呢,謝謝
借固定資產(chǎn)貸原材料7萬, 借生產(chǎn)成本貸原材料3
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅就不用管了,對嗎
你好,對的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。