對方給你們開什么票據(jù)哦
行政單位賬務(wù)處理問題:收入時貸方做暫存款科目了,支出時是不是直接用本科目做借方?還是有哪個對應(yīng)的科目做支出?
公司收到一筆費用 我當(dāng)時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
老師,2020年有一筆支出計入項目了,現(xiàn)在2021年要怎樣調(diào)整不計入到項目支出中,當(dāng)時的賬務(wù)處理是:借:專項應(yīng)付款 1200 貸:銀行存款 1200
當(dāng)時賬務(wù)處理是應(yīng)收賬款,其中有一部分款項是要收到對方開的票據(jù)支付出去,借哪個科目,貸銀行呢
咨詢個問題,應(yīng)付職工薪酬:收取個人部分時賬務(wù)處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應(yīng)付款,計提時:借:管理費用2872元,貸:其他應(yīng)付款:2872元;支付時:借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務(wù)處理:計提時借:銀行存款,4725貸:管理費用4725,支付時:借:管理費用4725,貸:銀行存款:4725元 問題是什么2022-11-22 10:41 個人住房金的賬務(wù)處理,個人交了一部分進賬,然后又從賬上出了個人部分,個人部分,單位部分,我覺得哪里有問題
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
服務(wù)費項目
你公司是接受服務(wù)嗎
是??!請問怎么分錄
借,管理費用或主營業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款
好的謝謝
好的,客氣,幫到你就好