借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
老師,我想問下,我們當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,無需交稅,這個需要做什么會計分錄嗎
老師,請問進(jìn)項稅額大于銷項稅額,要做分錄嗎
請問老師,當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,需要做什么分錄么
老師,當(dāng)月的進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,需要做什么分錄嗎?
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,報完稅有留抵稅額,請問怎么做會計分錄?或者說需要做分錄嗎?
老師,會計學(xué)堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
小規(guī)模餐飲,3%開票現(xiàn)在減免按照1%開,想要開4100發(fā)票需要多少稅點?
老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤300萬,其中研發(fā)成本500萬,申請加計扣除后,表上利潤為-200萬,那這200萬下一個年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么
老師,出售呆滯庫存,請問賬務(wù)處理是?稅率是?謝謝
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底
稅額月末也要結(jié)轉(zhuǎn)么
哦,對的是的結(jié)轉(zhuǎn),你可不用結(jié)轉(zhuǎn),讓你的銷項,進(jìn)項一直有余額。
銷項大于進(jìn)項時,我就做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 現(xiàn)在進(jìn)項大于銷項,月末,我是不是都不用做分錄也可以
是的 可以的 不需要做的
那下個月也需不需要做相關(guān)分錄?
你不交稅,你就可以不用做,一直不用做,一直不交稅,一直不做。