你好,1.13-退稅率,這里指的是實(shí)際的收入和稅部分。你這個公式出自于哪里?

老師,請問我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報(bào)關(guān)單上的金額是對方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,公司找代理幫出口,現(xiàn)在代理給到的一個計(jì)算方式是:(報(bào)關(guān)金額*匯率-代理費(fèi))*1.13/(1.13-退稅率) 想問一下 (1.13-退稅率) 是怎么理解 是實(shí)際能退回來的稅嗎?報(bào)關(guān)金額是10000 匯率6.5 退稅率13% 代理費(fèi)是報(bào)關(guān)金額的1.2%
代理出口的話。我們收1美元1毛錢的代理費(fèi)。比方說我們出口29萬美金。結(jié)匯7.9。到時候退稅是要給對方的。那這個對方給我們的票該怎么開合適呢。退稅金額又是怎么算的呢。我們是生產(chǎn)企業(yè)。出口報(bào)關(guān)是一般貿(mào)易報(bào)關(guān)的
現(xiàn)S局核查報(bào)關(guān)單金額與所得稅申報(bào)的營業(yè)收入的差額,能問一下,S局報(bào)關(guān)單為不能退稅額的話,那報(bào)關(guān)單金額含稅的這與實(shí)際開票金額有差額的吧。也就是說出口不能退稅視同內(nèi)存的,S局發(fā)過來報(bào)關(guān)單的金額是含稅的,但實(shí)際開13%的票的金額是要除以1.13 的。這樣兩個數(shù)據(jù)中間就會有差額 這樣理解是對的嗎。
國際貨代公司,我們之前給客戶開發(fā)票都是國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi),包含出口貨物的海運(yùn)費(fèi)港雜費(fèi)電放費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等等。 現(xiàn)在有一個客戶因?yàn)橐k理首次退稅,要求電放費(fèi)開電放費(fèi)發(fā)票,是不是開代理電放費(fèi)就行?代理電放費(fèi)稅率多少? 港雜費(fèi)是開代理港雜費(fèi)還是港雜費(fèi),稅率都是6%嗎
老師,如果長期不申報(bào)納稅,稅局會上門查賬嗎?
老師你好,想咨詢下,就是我們是做售貨機(jī)的,有廣告費(fèi)收入,但是我們是下游,所以廣告費(fèi)收入當(dāng)月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當(dāng)月了,這樣就會導(dǎo)致收入會多了,影響到利潤,這樣的話我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會計(jì),干過出納 怎么才能干上會計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報(bào)零申報(bào)嗎?

