你好 是實(shí)際交的增值稅交附加稅? ?
請(qǐng)問一下 我7月份退增值稅700元,8月份需要繳納增值稅500元,9月份需要繳納增值稅400元,那我8月 9月附加稅的計(jì)稅依據(jù)是多少呢
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
本月應(yīng)繳納增值稅100元,本月現(xiàn)有增值稅留抵額5000元。那么請(qǐng)問這個(gè)月還需要繳納增值稅相關(guān)的附加稅嗎?
本月增值稅:1000元 本月城建稅:1000*0.07=70 本月教育費(fèi)附加:1000*0.03=30 本月地方教育費(fèi)附加:1000*0.02=20 本月應(yīng)繳增值稅是1000元,應(yīng)繳附加稅是120元。 請(qǐng)問我上期的申報(bào)表中的附表五,可用于扣除的留抵退稅額是3900,我不明白什么意思?本月我應(yīng)該繳納多少的附加稅?
增值稅繳納9394.23元,其中留底退稅1049.98元不需要繳納附加稅請(qǐng)問,附加稅本月需要繳納多少?
老師,這種怎么做賬:公司4月應(yīng)發(fā)20萬(wàn),個(gè)稅交了1萬(wàn),5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬(wàn),交個(gè)1萬(wàn)個(gè)稅,首先計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資20萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn),支付的分錄要咋寫?
請(qǐng)問老師,辦公桌椅柜子,都開在一張發(fā)票上了,總金額超5千,可以一次性走費(fèi)用,還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊?
老師,公司業(yè)務(wù)費(fèi),對(duì)方公司沒開戶,讓轉(zhuǎn)個(gè)人,需要什么手續(xù)
個(gè)人名義下的車,公司是個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)車可以報(bào)折舊嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市顧客在超市購(gòu)買5000元購(gòu)物卡會(huì)計(jì)分錄怎么做
4)2×25年2月28日,甲公司得知丙公司2×24年12月30日發(fā)生重大火災(zāi),無(wú)法償還所欠甲公司2×24年貨款。 應(yīng)收丙公司貨款屬于日后調(diào)整事項(xiàng)嗎?
項(xiàng)目分潤(rùn)轉(zhuǎn)給了個(gè)體工商戶,這筆賬應(yīng)該怎么記呢?分錄怎么做?
請(qǐng)問下, 發(fā)票開多了幾毛錢, 實(shí)際按整數(shù)付的, 那幾毛錢怎么入賬
老師,個(gè)體工商戶,核定征收的,還需要每年3月31日之前進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師!您好!竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格時(shí)間是 2024 年 12 月 30 號(hào),竣工驗(yàn)收證是 2025 年 7 月 17 號(hào)辦理成功的! 我們實(shí)際轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是 2025 年 6 月?驗(yàn)收證 17 號(hào)下來(lái)的,我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)間嗎?調(diào)到 2024 年 12 月 30 號(hào)
那本月實(shí)際沒有交,那么附加稅就不需要繳納對(duì)吧?
還想問問老師( ̄? ̄)本月留抵金額退稅了,實(shí)際需要繳納100元增值稅,那么我除了增值稅和印花稅、所得稅以外還要繳納什么稅呢?
是的,沒有交增值稅就不用交附加稅。
不同的問題,請(qǐng)重新提問。