你好 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
3日,向萬科公司采購綢緞30匹,不含稅單價5100元,增值稅率為16%;對方開出的增值稅專用發(fā)票已到,同時收到萬科公司代墊運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票一張價稅合計(jì)990元,貨物驗(yàn)收入庫,貨款運(yùn)費(fèi)均未支付。
3日,向萬科公司采購綢緞5匹,不含稅單價5100元,增值稅率為13%;對方開出的增值稅專用發(fā)票已到,貨物驗(yàn)收入庫,貨款未付。(附件3張)
16日,用預(yù)付款方式向利豐公司采購的a材料已驗(yàn)收入庫,專用發(fā)票列明材料,價款5萬。增值稅6500元。當(dāng)即開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付貨款16500元
(1)1日,購入甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額業(yè)6500元。甲材料已驗(yàn)收入庫,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬付訖。(2)3日,向光明廠購入乙材料200噸,單價210元,增值稅稅率13%,乙材料已驗(yàn)收庫,發(fā)票結(jié)算憑證未到。(3)7日,收到銀行轉(zhuǎn)來的托收承付結(jié)算憑證和賬單,向東方工廠采購甲材料600噸,采購價300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,東方工廠代墊運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為450元。宏華公司核對后同意支付貨物尚未到達(dá)。(4)10日,東方工廠的貨物已到達(dá),實(shí)際驗(yàn)收入庫595噸,短缺5噸(單價精確到分)。
1.鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗(yàn)收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。2.鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運(yùn)公司購進(jìn)煮蛋器50臺,按合同規(guī)定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗(yàn)收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
老師,我是代理記賬公司會計(jì),客戶開發(fā)票金額大,讓他提供了銷售合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,合同上蓋的章看上去比其他公司的小,老師,如果發(fā)票是虛開我們需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,銷售產(chǎn)品時以買贈的形式將購物卡或貨物贈送給客戶,這種情況個稅怎么申報(bào)呢。
產(chǎn)品報(bào)廢,怎么做賬?
老師,破產(chǎn)哪些情況下可以申報(bào)債權(quán),哪些情況下不能申報(bào)債權(quán)
老師 A注冊會計(jì)師連續(xù)擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人4年 B注冊會計(jì)師擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人2年,之后擔(dān)任了1年項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,后來就退出了該實(shí)體的審計(jì)業(yè)務(wù)。 上述2個會計(jì)師的擔(dān)任時間對嗎?
1.零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計(jì),一天學(xué)18小時,想36天后勝任一般會計(jì)工作,可以么 ?2.有必要把初級會計(jì)學(xué)學(xué)么?怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
老師,針對固定資產(chǎn)一次性扣除,如果我想在匯算清繳時,做一次性扣除,1、2、3、4季度所得稅申報(bào)表,用不用再填寫一次性扣除了?
老師你好,請問我司需要200萬資金,是承兌銀行匯票(貼現(xiàn)利率1.5%,貼現(xiàn)利息=票據(jù)金額*貼現(xiàn)利率/360*天數(shù))劃算?還是兌換美金(匯率7.15)劃算呢?
其他流動資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個表的編號只能選擇到300號,我要怎么增加到600號