1借銀行存款100000 貸實收資本100000
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
購買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師預(yù)計負(fù)債2000的百分之四十是什么意思?
報關(guān)單上海運費和保險費是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險后的金額還是沒扣保險的金額?
律師個人名義在稅務(wù)局開具律師費發(fā)票給我公司,請問可以嗎,他個人需要繳納個稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
2借銀行存款80000 貸短期借款80000
3.借原材料60000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額7800 貸其他貨幣資金67800
4借其他應(yīng)收款2000 貸庫存現(xiàn)金2000
5借固定資產(chǎn)50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額6500 貸銀行存款56500
6借管理費用1800 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款2000
7借應(yīng)付職工薪酬80000 貸銀行存款80000
8借營業(yè)外支出10000 財務(wù)費用50 貸銀行存款10050
9借制造費用15000 管理費用10000 貸累計折舊25000
10借生產(chǎn)成本50000 制造費用20000 管理費用10000 貸應(yīng)付職工薪酬80000
11·25日,公司銷售產(chǎn)品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產(chǎn)品發(fā)生運余費用600元,以現(xiàn)金支付12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。該批原材料的實際成本3000元13·31日,公司收到對外投資收益35000元,款已存銀行14·31日·結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本165800元15·31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本150000元16·31日,結(jié)轉(zhuǎn)各收益類帳戶。各收益類賬戶本期貸方發(fā)生額為:主營業(yè)務(wù)收入250000元、其他業(yè)務(wù)收入5000元,投資收益35000元這個是接上面的
11借應(yīng)收賬款283100 貸主營業(yè)務(wù)收入250000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅32500 庫存現(xiàn)金600
12借銀行存款5650 貸其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅650
借其他業(yè)務(wù)成本3000 貸原材料3000
13借銀行存款35000 貸投資收益3500
14借庫存商品165800 貸生產(chǎn)成本165800
17·31日,結(jié)轉(zhuǎn)各費用、成本類帳戶。各損失類賬戶本期借方發(fā)生額為:主營業(yè)務(wù)成本150000元,其他業(yè)務(wù)成本3000元,管理費用21800元,財務(wù)費用500元,銷售費用600元,營業(yè)外支出10000元18·31日,計算利潤總額,并按利潤總額的25%計提所得稅,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤19·31日,計算并結(jié)轉(zhuǎn)實現(xiàn)的凈利潤20·31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積,按30%計提向投資者分配的利潤21·31日,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)賬??這個和上面也是同一題里面的
15借主營業(yè)務(wù)成本150000 貸庫存商品150000
那個老師,還有18.19.20.21還沒有解答(T_T),辛苦老師了,上面的題目加上追問就是完整的一套題
后邊這太麻煩了這里
最后18.19.20.21這四題很麻煩啊,就是會計分錄很多嗎(T_T)(╥﹏╥)
最后三個問題自己結(jié)轉(zhuǎn)損益