接待的沒法抵扣的,如果是出差的才可以抵扣。

老師,就是我們企業(yè)是籌建期間,還沒正式營(yíng)業(yè),內(nèi)賬來(lái)的,接著現(xiàn)在廠長(zhǎng)那些拿過(guò)來(lái)一些單據(jù)報(bào)銷,例如買五金配件,皮帶,接著平時(shí)其他人報(bào)銷。老板車費(fèi),過(guò)路費(fèi),等一系列報(bào)銷。我是不是應(yīng)該摘要寫清楚支付購(gòu)買什么,接著借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)。貸庫(kù)存現(xiàn)金。平時(shí)他們報(bào)銷我都這樣做分錄?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在公司沒有專用車,老板的車一般都用于公司用,平時(shí)也產(chǎn)生一些修理費(fèi)和路橋費(fèi)等,像這種情況是直接過(guò)戶到公司名下還是簽租車協(xié)議好點(diǎn)呢?
老師 關(guān)于私車公用問(wèn)題。新開辦企業(yè),老板的車,因?yàn)橐恢倍际枪驹谟?,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報(bào)銷有關(guān)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計(jì)入個(gè)人所得稅?還是說(shuō)一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我想問(wèn)下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),是直接在增值稅綜合平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)發(fā)票、差旅費(fèi)發(fā)票、汽車加油費(fèi)發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板的車平時(shí)開銷都是用于公司接待,比如平時(shí)車加油,過(guò)路費(fèi)等,怎樣操作這些費(fèi)用才能稅前扣除?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


需要簽一個(gè)租賃合同,開租賃發(fā)票。