你好,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬(wàn)的金額,我查賬是以前年度收到的款項(xiàng),后來(lái)又退回了,可是這筆錢(qián)在以后年度收回了,會(huì)計(jì)沒(méi)有做處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
購(gòu)入時(shí)借應(yīng)收賬款貸銀行存款,現(xiàn)在退回了發(fā)票沒(méi)有抵扣,錢(qián)未退,怎么做 分錄呢
2013年開(kāi)了有150萬(wàn)的發(fā)票,到現(xiàn)在都沒(méi)有收回錢(qián),這錢(qián)是收不回了。應(yīng)收賬款怎么做呢,賬務(wù)處理分錄怎么做
老師問(wèn)一下,2019年開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢(qián),當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬,然后今年這筆錢(qián)收不回來(lái)了,然后開(kāi)了一張負(fù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師問(wèn)一下,2019年開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢(qián),當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬,然后今年這筆錢(qián)收不回來(lái)了,然后開(kāi)了一張負(fù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
這個(gè)是確認(rèn)壞賬的。