也就是放在這個(gè)后面的。
計(jì)提工資時(shí)附件需要考勤表,還是工資表,發(fā)放工資時(shí)附件是工資表還是考勤表
老師,工資表和考勤表要放到憑證后面裝訂嗎?
請問考勤表是附在憑證后面還是單獨(dú)放起來?
請問,考勤表是放在計(jì)提的工資表后面嗎
請問,計(jì)提工資憑證后面是放,工資表(沒簽字的)和考情表嘛,,發(fā)放的工資表后面直接放簽了字的工資表和轉(zhuǎn)款回單嘛
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
比如漏發(fā)了一個(gè)人工資,還是要單獨(dú)做考情表和工資表嗎,可以就用收條做賬不
直接用收據(jù)做賬就行。
好的,那老師沖銷去年多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,是做相反分錄嘛
對,做相反的會(huì)計(jì)分錄就可以。
好的,那老師,轉(zhuǎn)之前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄后面不用附憑證嘛
對,后面是不需要付憑證的。
每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)的認(rèn)證了的發(fā)票抵扣聯(lián),匯總表,是單獨(dú)保管,然后年終裝訂成冊嘛
對,沒錯(cuò),每個(gè)月單獨(dú)保存,然后年末裝訂。
那銷項(xiàng)發(fā)票的明細(xì)匯總表,在稅控盤里面打出來的,放在那了
這個(gè)你單獨(dú)裝訂成冊就可以。
好的,麻煩老師幫我看一下,轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄是這樣的嗎
你好,沒錯(cuò),就是什么錯(cuò)。
你好,沒錯(cuò),就是這么做