題目不完整,屬于無效問題。
某投資者于20x1年1月1日注冊成立甲軟件生產(chǎn)企業(yè)(簡稱甲公司)。甲公司20x1年、20x2年、20x3年、20x4年、20x5年、20x6年、20x7年的應(yīng)納稅所得額分別為10萬元、-30萬元、500萬元(已經(jīng)彌補了以前年度虧損)、550萬元、650萬元、600萬元、700萬元。要求1.能夠明確稅法中規(guī)定的新辦軟件生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠。2.能夠設(shè)計利用新辦軟件生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策的稅收籌劃思路。3.能夠正確計算不同的首次獲利年度下的企業(yè)所得稅稅負。4.能夠通過比較分析,選擇最優(yōu)的首次獲利年度。
某投資者于20x1年1月1日注冊成立甲軟件生產(chǎn)企業(yè)(簡稱甲公司)。甲公司20x1年、20x2年、20x3年、20x4年、20x5年、20x6年、20x7年的應(yīng)納稅所得額分別為10萬元、-30萬元、500萬元(已經(jīng)彌補了以前年度虧損)、550萬元、650萬元、600萬元、700萬元。要求能夠正確計算不同的首次獲利年度下的企業(yè)所得稅稅負。能夠通過比較分析,選擇最優(yōu)的首次獲利年度。
20×4年1月1日,甲公司以銀行存款1000萬元,購入乙公司股票,占乙公司有表決權(quán)股份的30%,對乙公司的財務(wù)和經(jīng)營政策具有重大影響。不考慮相關(guān)費用。20×4年1月1日,乙公司所有者權(quán)益總額為3 000萬元。 20×4年5月2日,乙公司宣告發(fā)放20×6年度的現(xiàn)金股利200萬元,并于20×7年5月26日實際發(fā)放。 2014年,乙公司實現(xiàn)凈利潤1200萬元 2015年5月2日,乙公司宣告發(fā)放2014年度現(xiàn)金股利300萬元并于2015年5月20日實際發(fā)放 2015年乙公司發(fā)生凈虧損600萬元 要求:編制甲公司2014-2015年與投資業(yè)務(wù)有關(guān)的會計分錄
某投費者于20×1年1月1日注冊成立甲軟件生產(chǎn)企業(yè)(簡稱甲公司)。甲公司20×1年.0×2年、20×3年、20×4年、20×5年、20×6年、20×7年的應(yīng)納稅所得額分別為10萬元、-30萬元、500萬元(已經(jīng)彌補了以前年度虧損)、550萬元、650萬元、600萬元、700萬元。
1.長江公司于20×0年1月從黃河公司的原有股東中以4500萬元購買黃河公司30%的普通股,對黃河公司有重大影響;投資時黃河公司所有者權(quán)益總額為14000萬元。20×0年4月5日黃河公司宣告分派20×9年的現(xiàn)金股利800萬元,發(fā)放日為6月15日。20×0年黃河公司實現(xiàn)凈利潤為1000萬元;20×1年4月2日宣告分派20×0年度現(xiàn)金股利500萬元,發(fā)放日為6月12日,20×2年發(fā)生虧損15000萬元。20×3年黃河公司實現(xiàn)凈利潤為1200萬元。要求:根據(jù)以上資料做長江公司20×0年—20×3年長期股權(quán)投資的所有分錄,請列出必要的計算式。(16分)1.(1)20×0年1月投資時:(2分)(2)20×0年4月5日黃河公司宣告分派20×9年現(xiàn)金股利。(2分)(3)20×0年年6月15日收到現(xiàn)金股利(2分)(4)20×0年年年末確認投資收益(2分)(5)20×1年4月2日公黃河司宣告分派現(xiàn)金股利(2分)(6)20×1年6月12日收到現(xiàn)金股利(2分)(7)20×2年黃河公司發(fā)生虧損15000萬元(2分)(8)20×2年12月31日“長期股權(quán)投資——黃河公司”科
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報財務(wù)報表了這個季度又開始報了怎么報正常報嗎年度累計那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師好,公司開回來些樹苗鮮花的發(fā)票,直接就按9個點的專票入賬嗎?會不會有風險呢?
老師,補繳以前年度印花稅和滯納金,怎樣做會計分錄呢?
老師,沒有買保險的員工簽了勞務(wù)合同,造工資和繳了保險的要分開嗎 勞務(wù)工資是不是要開勞務(wù)發(fā)票?
老師好!請問計提季度企業(yè)所得稅,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后根據(jù)本年利潤貸方金額計提,然后根據(jù)計提后的所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,還是先計提,只結(jié)轉(zhuǎn)一次損益呢?謝謝老師!
老師,請問制造費用期末可以有余額嗎?我發(fā)現(xiàn)有余額導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平衡
老師,對方公司小規(guī)模的時候給開的普票13的稅率,現(xiàn)在他是一般納稅人了,他要求沖紅開專票可以開不?
老師,收到發(fā)票已經(jīng)入賬,需要在電子稅務(wù)局做入賬處理嗎,現(xiàn)實工作中?
30外是1稅率,30內(nèi)是0稅率這是啥政策,設(shè)計費可以開0稅率發(fā)票嗎