你好,學員,請問具體哪里不清楚的
2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元,進項稅額31200元。甲公司2019年12月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。該汽車預計使用期限為4年,會計上采用年數(shù)總和法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值),稅法上采用平均年限法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值)。假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元;甲公司末對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。 要求:(1)是否產(chǎn)生了納稅調(diào)整事項?如果是,請判斷會稅差異的類別并說明理由(2)計算應納稅所得額與應納企業(yè)所得稅。 只要(1)的解答,謝謝
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,進項稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預計使用期為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊設不考殘值稅法上采用年數(shù)總和法按照年計提折舊假設不考殘值)定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均大25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應交企業(yè)所得稅和遞所得稅
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元,進項稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預計使用期為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊設不考殘值稅法上采用年數(shù)總和法按照年計提折舊假設不考慮凈殘值)假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應交企業(yè)所得稅和遞所得稅
2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元、進項稅額31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合抵扣規(guī)定。該汽車預計使用期限為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值),稅法上采用年數(shù)總和法按照4年計提折舊(假設不考慮殘值).。假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元;甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。要求:對甲公司上述企業(yè)所得稅相關業(yè)務進行賬務處理。
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款240000元,進項稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預計使用期為4年,會計上采用直線法按照4年計提折舊設不考殘值稅法上采用年數(shù)總和法按照年計提折舊假設不考殘值)定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對該汽車計提減值準備;無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應交企業(yè)所得稅和遞所得稅
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900