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2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元、進(jìn)項(xiàng)稅額31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合抵扣規(guī)定。該汽車預(yù)計(jì)使用期限為4年,會(huì)計(jì)上采用直線法按照4年計(jì)提折舊(假設(shè)不考慮殘值),稅法上采用年數(shù)總和法按照4年計(jì)提折舊(假設(shè)不考慮殘值)。假定甲公司每年的利潤總額均為3000000元;甲公司未對(duì)該汽車計(jì)提減值準(zhǔn)備;無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。項(xiàng)目2020202120222023⑴會(huì)計(jì)折舊⑵稅法折舊⑶納稅調(diào)整額⑷當(dāng)期應(yīng)納稅所得額⑸賬面價(jià)值⑹計(jì)稅基礎(chǔ)⑺應(yīng)納稅暫時(shí)性差異⑻遞延所得稅負(fù)債余額⑼遞延所得稅費(fèi)用⑽當(dāng)期所得稅費(fèi)用⑾所得稅費(fèi)用要求:(1)根據(jù)資料一,填寫上述表格中的各項(xiàng)數(shù)據(jù),對(duì)于遞延所得稅費(fèi)用、當(dāng)期所得稅費(fèi)用以及所得稅費(fèi)用,要寫出計(jì)算過程;(2)根據(jù)資料一,對(duì)甲公司上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

2022-05-22 14:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-23 10:33

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2022-05-23
您好,同學(xué) 2020年固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)24000-24000*4/10=14400 賬面價(jià)值是24000-24000/4=18000 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(18000-14400)*25%=900 借,所得稅費(fèi)用750000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅749100 遞延所得稅負(fù)債900
2022-05-12
您好,同學(xué) 2020年固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)24000-24000*4/10=14400 賬面價(jià)值是24000-24000/4=18000 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(18000-14400)*25%=900 借,所得稅費(fèi)用750000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅749100 遞延所得稅負(fù)債900
2022-04-25
您好,解答如下 2020年固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)24000-24000*4/10=14400 賬面價(jià)值是24000-24000/4=18000 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(18000-14400)*254%=900 借,所得稅費(fèi)用750000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅749100 遞延所得稅負(fù)債900
2022-05-12
您好,解答如下 2020年固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)24000-24000*4/10=14400 賬面價(jià)值是24000-24000/4=18000 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(18000-14400)*254%=900 借,所得稅費(fèi)用750000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅749100 遞延所得稅負(fù)債900
2022-05-12
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