你好沒有維護(hù)銀行賬戶信息,在當(dāng)?shù)囟悇?wù)小程序上面進(jìn)行維護(hù)
【四川稅務(wù)】溫馨提示:尊敬的納稅人您好!經(jīng)查詢,您公司在近三年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中,存在應(yīng)退稅款。您可通過國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)大廳辦理相關(guān)稅款退(抵)手續(xù)。我局未委托任何第三方辦理退(抵)稅相關(guān)事宜,請(qǐng)注意核實(shí)所登錄網(wǎng)址,警惕釣魚網(wǎng)站詐騙。辦理退(抵)手續(xù)時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)不會(huì)以任何形式向您收取費(fèi)用。 你好 這是什么意思喃
請(qǐng)問老師 在電子稅務(wù)局里 個(gè)體戶領(lǐng)用發(fā)票時(shí),提示您沒有登記增值稅稅種,不能辦理該業(yè)務(wù) 這個(gè)是什么情況呢?增值稅稅種是哪里進(jìn)去辦理的呢?
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人深圳市佳萊環(huán)境股份有限公司:現(xiàn)向您推送增值稅留抵退稅政策。如您企業(yè)符合政策,建議您辦理增值稅納稅申報(bào)后通過電子稅務(wù)局提交退稅申請(qǐng)。如不符合政策,請(qǐng)忽略此信息。 退稅申請(qǐng)開始時(shí)間:對(duì)于存量留抵退稅:微型企業(yè)4月1日起,小型企業(yè)5月1日起,中型企業(yè)7月1日起,大型企業(yè)10月1日起;對(duì)于增量留抵退稅,4月1日起,如有問題,請(qǐng)咨詢0755-12366,您的非常滿意,我們的無限動(dòng)力!(文件:《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào))) 這個(gè)文件解讀的意思
在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊辦理“退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(增值稅制度性留抵退稅)”時(shí),彈出事前監(jiān)控,提示“您沒有有效的退稅賬戶,不可辦理此業(yè)務(wù)”,請(qǐng)問可以在電子稅務(wù)局處理這個(gè)問題嗎?
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人(深圳市智聯(lián)時(shí)空科技有限公司):系統(tǒng)提示您有一筆屬期2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款,金額22907.26元。請(qǐng)及時(shí)登錄國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局查看,如確認(rèn)無誤,請(qǐng)通過 "企業(yè)登錄—我要辦稅—一般退(抵)稅管理—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅"模塊辦理退稅申請(qǐng)。如有疑問,請(qǐng)及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢?!姆浅M意,是我們的無限動(dòng)力?。▽毎矃^(qū)稅務(wù)局), 這個(gè)是什么意思
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師