你好,請問你想問的問題具體是?

大江商貿(mào)公司受乙企業(yè)委托,采用實物代銷方式帶其銷售一批商品,該商品含稅接受價為300000元,大江商貿(mào)公司以400000元不含稅價格將
大江商貿(mào)公司受乙企業(yè)委托,采用實物代銷方式代其銷售一批商品,該商品(含稅)接收價300000元。嗣后,大江商貿(mào)公司以400000元(不含稅)的價格將代銷商品全部銷售,并收取銷項52000元,大江商貿(mào)公司收到委托方開來專用發(fā)票上進項稅額34513,27元,按接收價將代銷商品款歸還乙企業(yè),計算受托代銷商品應(yīng)負擔的商品進銷差價為100000元。要求:作出大江商貿(mào)公司該部分商業(yè)經(jīng)營活動的會計分錄。
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價格出售給客戶,田公司按照售價(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費時向甲公司開具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品(4)受托方轉(zhuǎn)嫁增值稅代繳義務(wù)(5)確認代銷收入與費用:(6)貨款結(jié)算
1.A單位委托B公司代銷一批商品,該批產(chǎn)品的銷售價格為500000元(不含增值稅),成本為380000元。月末收到的代銷清單中列明代銷的商品全部售出,代銷手續(xù)費為商品銷售價格(不含增值稅)的8%。該批商品的增值稅率為13%,代銷款已收到。 要求:(1)做出A單位委托代銷的賬務(wù)處理。 (2)做出B公司受托代銷的賬務(wù)處理。 益估供或為120;活用的所得稅率為25%
大江商貿(mào)公司受乙企業(yè)委托,采用實物代銷方式代其銷售一批商品,該商品(含稅)接收價為300000元。嗣后,大江商貿(mào)公司以400000元(不含稅)的價格將代銷商品全部銷售,并收取銷項稅52000元,大江商貿(mào)公司收到委托方開來專用發(fā)票上進項稅額34513.27元,按接收價將代銷商品款歸還乙企業(yè),計算受托代銷商品應(yīng)負擔的商品進銷差價為100000元。要求:作出大江商貿(mào)公司該部分商業(yè)經(jīng)營活動的會計分錄。
老師,以工代賑的項目不需要開勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報個稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項目不會選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學一下。這是哪個模塊的專業(yè)課內(nèi)容???
老師您好,業(yè)務(wù)費用應(yīng)該入哪個科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
請教一下同學們,我們公司在裝修辦公樓,之前跟A公司簽了合同,A公司不是施工方,是施工方掛靠的,A公司收管理費太高,不劃算,施工方想要換個公司B,讓A公司委托B公司收取剩余款項,這種操作是可以的吧
財務(wù)部領(lǐng)辦公用品,這個動作需要做賬么…
老師,個人股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓給認繳公司(公司處于虧損狀態(tài)),需要交個人所得稅嗎?如果交按什么依據(jù)交
請問我們營業(yè)執(zhí)照上面沒有這個經(jīng)營范圍,寵物藥品公司,沒有這些有些許可證,這個可以開發(fā)票不
老師,請問設(shè)計費交哪種印花稅,謝謝