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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么操作,表單都不涉及到的話可以都不選嗎,只填系統(tǒng)默認(rèn)給的表單可以嗎

2022-05-21 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-21 14:16

同學(xué),你好,一般就是默認(rèn)給的表單就可以了

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:18

老師,我企業(yè)利潤15000的我填寫完需要補(bǔ)3000的稅,怎么會(huì)補(bǔ)這么多,是不是我填的不對呢

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:19

你查下,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不多,只需要2.5個(gè)點(diǎn)

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:20

對呀老師,我填寫完收入成本利潤期間費(fèi)用,她要我補(bǔ)3000的稅,還需要填寫哪里呢

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:20

你查下前面的明細(xì),看是不是哪里填錯(cuò)了

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:26

就是這樣的表,我收入20000,成本0,期間費(fèi)用5000,營業(yè)利潤填的15000,最后補(bǔ)3000,都對呀老師

就是這樣的表,我收入20000,成本0,期間費(fèi)用5000,營業(yè)利潤填的15000,最后補(bǔ)3000,都對呀老師
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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:27

你點(diǎn)提交會(huì)有個(gè)優(yōu)惠政策,你填下就可以了

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:31

老師這個(gè)匯算清繳的營業(yè)收入營業(yè)利潤是不是和第四季度的營業(yè)收入營業(yè)利潤是一樣的

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:32

是一樣的數(shù)據(jù),你按去年12月的來填就可以

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:34

那我期間費(fèi)用什么的就按照去年的利潤表來填對嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:35

不調(diào)增的可以不用填,點(diǎn)申報(bào)就可以了

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:58

老師,就是期間費(fèi)用不涉及調(diào)增調(diào)減我可以不填對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:58

是的,沒有的都不需要填的

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 14:58

這個(gè)表我只填營業(yè)收入營業(yè)利潤其他的都不涉及就只填這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以唄

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:59

對呀,你把前面的主表填了就可以了,后面的點(diǎn)提交就行了

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 15:40

老師,企業(yè)只有法人和股東兩個(gè)人,然后也沒開工資,個(gè)稅報(bào)的0,也沒交社保,匯算清繳我還用調(diào)整職工薪酬調(diào)整表嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 15:45

不用了哦,直接點(diǎn)申報(bào)就可以了

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快賬用戶9147 追問 2022-05-21 15:57

那老師工資表賬載和實(shí)際我都填0對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 15:57

是的,填0就可以了,點(diǎn)申報(bào)

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同學(xué),你好,一般就是默認(rèn)給的表單就可以了
2022-05-21
同學(xué)你好,有的表格現(xiàn)在不需要報(bào)送
2021-05-18
可以的,沒有調(diào)整的,就按實(shí)際填寫。
2023-04-03
你好;? 是的; 你有固定資產(chǎn)的話; 需要寫的??
2023-05-06
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅可以不退 填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增 不退稅
2022-05-28
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