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3.某企業(yè)12月份發(fā)生以下經業(yè)務事項,請根據(jù)下列題目要求編寫會計分錄。10.根據(jù)上述業(yè)務計算制造費用總額,并將其按產品生產工人工資的比例進行分配。11.本月產品全部完工入庫(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無在產品。12.以銀行存款支付廣告費10000元。13.職工王宏預借差旅費1000元,以現(xiàn)金付訖。14.王剛出差(參加會議)回來報銷差旅費900元,交回多余現(xiàn)金100元。15.銷售A產品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項均已收到并存入銀行。
10.根據(jù)上述業(yè)務計算制造費用總額,并將其按產品生產工人工資的比例進行分配。11.本月產品全部完工入庫(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無在產品。12.以銀行存款支付廣告費10000元。13.職工王宏預借差旅費1000元,以現(xiàn)金付訖。14.王剛出差(參加會議)回來報銷差旅費900元,交回多余現(xiàn)金100元。15.銷售A產品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項均已收到并存入銀行。16.銷售B產品1000件,售價80元/件,計80000元,增值稅稅額13600元,商品已發(fā)出,款項尚未收到。17.按照合同要求,預收敬業(yè)公司交來的購貨款20000元。18.結轉A、B產品銷售成本。19.以銀行存款向希望工程捐贈5000元。20.月末計提本月利息費用。21.將上述各項收入賬戶的發(fā)生額結轉到“本年利潤”賬戶。22.將上述各項支出和費用賬戶的發(fā)生額結轉到“本年利潤”賬戶。
某企業(yè)12月份發(fā)生以下經業(yè)務事項,請根據(jù)下列題目要求編寫會計分錄。7.本月倉庫共發(fā)出材料53000元,用途如下:用于生產A產品22000元;用于生產B產品28000元;車間一般性耗費2000元;行政管理部門耗用1000元。8.分配結轉本月工資費用用途如下:生產A產品工人工資20000元;生產B產品工人工資30000元;車間管理人員工資6000元;公司行政管理人員工資4000元。9.計提本月固定資產折舊9000元,其中生產車間6000元,行政管理部門3000元。10.根據(jù)上述業(yè)務計算制造費用總額,并將其按產品生產工人工資的比例進行分配。11.本月產品全部完工入庫(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無在產品。12.以銀行存款支付廣告費10000元。13.職工王宏預借差旅費1000元,以現(xiàn)金付訖。14.王剛出差(參加會議)回來報銷差旅費900元,交回多余現(xiàn)金100元。15.銷售A產品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項均已收到并存入銀行。16.銷售B產品1000件,售價80元/件,計80000元,增
某企業(yè)12月份發(fā)生以下經業(yè)務事項,請根據(jù)下列題目要求編寫會計分錄。15.銷售A產品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項均已收到并存入銀行。16.銷售B產品1000件,售價80元/件,計80000元,增值稅稅額13600元,商品已發(fā)出,款項尚未收到。17.按照合同要求,預收敬業(yè)公司交來的購貨款20000元。18.結轉A、B產品銷售成本。19.以銀行存款向希望工程捐贈5000元。20.月末計提本月利息費用。21.將上述各項收入賬戶的發(fā)生額結轉到“本年利潤”賬戶。22.將上述各項支出和費用賬戶的發(fā)生額結轉到“本年利潤”賬戶。23.已知1-11月份利潤總額為100000元,請按所得稅率的20%計算本年企業(yè)應交納的所得稅,并將“所得稅費用”結轉到“本年利潤”賬戶。24.計算凈利潤,并將凈利潤轉入到“利潤分配――未分配利潤”賬戶。25.按凈利潤的10%計提盈余公積金。26.經董事會批準,將剩余利潤的20%分配給投資者。
9、假設本月投產產品全部完工,結轉A產品、B產品生產成本(假設A產品生產成本共計150000元,B產品生產成本共計110000元)。10、向M公司出售A產品5000件,每件售價60元,出售B產品4000件,每件售價50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。11、假設本月完工產品全部銷售出去,結轉其銷售成本(金額同第9題)。12、以銀行存款支付上述A、B兩種產品廣告費20000元。13、結算本月應負擔消費稅30000元。14、計提本月應負擔借款利息5000元。15、對外捐贈抗疫物資價值10000元。16、年末,結轉主營業(yè)務收入500000元,其他業(yè)務收入700000元,營業(yè)外收入30000元。17、年末,結轉主營業(yè)務成本3000000元、其他業(yè)務成本400000元,稅金及附加300000元、管理費用100000元,財務費用50000元.銷售費用100000元,營業(yè)外支出50000元:18、計算本年利潤總額,按25%稅率計算所得稅并結轉入本年利潤賬戶。
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
解答完了嗎
您好同學,具體是什么要求呢
編寫會計分錄,老師
借:庫存商品2300 貸:生產成本2300 借:銷售費用10000 貸:銀行存款10000 借:其他應收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 借:現(xiàn)金100 借:管理費用900 貸:其他應收款1000
老師還有15到22呢
15. 借:銀行存款23400 貸:主營業(yè)務收入20000 貸:應交稅費-應交增值稅3400 16. 借:應收帳款93600 貸:主營業(yè)務收入80000 貸:應交稅費-應交增值稅13600 17. 借:銀行存款20000 貸:預收賬款20000 轉到“本年利潤”賬戶。
老師還有18-22
您好,好的,正在解答中
解答完了嗎老師
18.借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 19.借:營業(yè)外支出5000 貸:銀行存款5000 20.借:財務費用 貸:應付利息 21:借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤 22:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本