你好同學(xué),,前提是你這個(gè)產(chǎn)品你是銷售還是說你購買呢?你購買了是用來做什么的呢?

老師我想了解一下對(duì)這個(gè)不理解行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,它們兩者之間的金額是相等的嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)這兩個(gè)科目金額應(yīng)該以什么為準(zhǔn),預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)賬的時(shí)候要和哪里的金額相符?
老師你好,給職工發(fā)獎(jiǎng)品入什么會(huì)計(jì)科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報(bào)個(gè)稅還需要按購買時(shí)的發(fā)票金額合并到工資里一起申報(bào)嗎?
老師,黑色金屬冶煉壓延品等五金應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?賬務(wù)處理是什么樣子的呢?
老師 您好,請(qǐng)問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)兩個(gè)科目一個(gè)貸一個(gè)借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會(huì)存在這兩個(gè)科目的嗎
借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:庫存現(xiàn)金 等科目 需要并入個(gè)稅申報(bào) ?這部分是2月支付的忘記并入2月工資個(gè)稅了,2月工資已經(jīng)發(fā)放了怎么弄呢 老師,這個(gè)怎么處理呢,還有該找什么發(fā)票替代,可不可以不入賬啊 ?
我想問下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢


用于工地,工程。
如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后如果你是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,你可以借合同履約成本,工程施工間接費(fèi)用。