你好,具體的是什么業(yè)務的事,你多交了稅款還是開了負數(shù)收入開了負數(shù),收入的話在期末留底里面。
增值稅納稅申報表主表的應納稅額合計數(shù)就是要交的增值稅,如果繳納后還會有顯示嗎
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口,今天申報的所屬期10月的免抵退稅額,這個數(shù)據(jù)是在所屬期10月增值稅報表顯示還是所屬期11月的增值稅報表顯示?
1月繳納增值稅,申報主表30行已記繳納冰申報,4月稅務要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報表怎么反應這筆退稅呢?
老師,納稅申報表的增值稅主表,應退企業(yè)未退的稅款會顯示嗎,
退役軍人增值稅優(yōu)惠,在減免稅申報里填寫了,增值稅及附加稅費申報表主表里還是顯示本期應補(退)稅額是前面要繳納的金額,怎么處理?
小微企業(yè)的判定有一項標準是年度應納稅所得額不超過300萬 請問這個是當年度的應納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂啤.斎?,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務收入是技術(shù)服務類,請問取得的技術(shù)服務費發(fā)票是記入費用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細越好
我司支付法院訴訟費1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費1000(敗訴支付訴訟費)這個怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權(quán)益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補做,分錄怎么做
是這樣的老師,我們單位是再生資源回收,國家有退稅政策,每個月返稅,這個圖的這一行顯示的是本月應退未退的稅款,還是這個月我們實際收到的退稅款
你好,是稅負達到了3%退稅的那個政策嗎?如果是的話,應補稅款是你們繳納上去的 應該退給你們單位。
不是的,是再生資源回收這個行業(yè)的即征即退政策,國稅每個月給我們退,已經(jīng)繳納增值稅的30%,34行和35行分別顯示的數(shù)字是什么意思?老師
你好,應補稅款是你們需要繳納上去的 里面包含著退給你的30%。
下面一行即征即退,實際退稅額是直接到手的
老師,即征即退餓實際退稅額是這個月我們實際收到的退稅額,,還是應該收到的退稅額
你好是實際收到的。
老師,那應退未退的稅額在哪提現(xiàn)呢
你好,這個查不到的 你需要單獨自己記。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快