同學你好 計入主營業(yè)務成本

老師 咨詢公司 咨詢人員工資必須計入勞務費 有收入再結轉到主營業(yè)務成本嗎?還是計入到管理費用 有了收入那個月才給他們工資公積金社保計提到主營業(yè)務成本呢?
您好,老師 我們是科技中介公司 主營業(yè)務是提供咨詢服務 我們收到咨詢服務發(fā)票是入主營業(yè)務成本呢 還是入管理費用呢
老師,請問下咨詢公司收到的勞務費發(fā)票是計入主營業(yè)務成本呢還是計入銷售費用—勞務費?
老師你好,公司銷售開票是勞務費,計入了主營業(yè)務收入,但實際勞務是由另外的公司提供的,現(xiàn)在收到了對方開具的發(fā)票,是直接計入主營業(yè)務成本嗎? 借:主營業(yè)務成本 進項 貸:應付-XX公司
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務