你好,稍等老師計算下回復您
你好 勾稽關(guān)系 :資產(chǎn)負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對股東分配,這里的盈余公積是期末數(shù)?
老師,這個圖中凈利潤與未分配利潤和盈余公積的鉤稽關(guān)系對嗎?數(shù)字關(guān)系是怎樣的
老師,圖中凈利潤與未分配利潤和盈余公積的勾稽關(guān)系對嗎?三個之間數(shù)字關(guān)系是怎樣的
老師,資產(chǎn)負債表中的盈余公積與利潤表和未分配利潤有什么勾稽關(guān)系嗎?
老師,資產(chǎn)負債表中有盈余公積的期初和期末數(shù),那么未分配利潤和凈利潤的勾稽關(guān)系有變化嗎?
老師好,員工打車開的普通發(fā)票的,但不是滴滴的發(fā)票,交通工具類型上寫著出租車三個字,這樣能普票可以抵扣稅嗎?
請問老師,從哪些公司或個人處采購樹苗可以按9%計算抵扣增值稅?
老師,員工工資沒有發(fā)放,但是計提了,計提的分錄是借管理費用工資,貸應付工資,由于工資沒有發(fā)放,稅務局說管理費用的工資變成多列的成本
我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務處理及怎么報稅?
請問盤點盤虧庫存商品500是按零售金額計算的,當快賬處理時員工賠款做會計分錄:借:其他應收款盤點500 貸:庫存商品260成本 貸:應該記什么科目? 這種處理對不對
麻煩老師詳細總結(jié)一下,一般納稅人可以抵扣的專票和部分普票(按照計算抵扣和勾選抵扣來分類),謝謝!
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師會計分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預繳的,匯總到總公司申報。現(xiàn)在分公司準備注銷了,分公司還有債權(quán)債務,庫存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說分公司的債權(quán)債務、庫存可以并入總公司,由總公司承擔。并入總公司承擔有什么注意事項和風險嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
還有所有者權(quán)益變動表分配了500萬利潤
你好,表格的勾稽關(guān)系是成立的,沒有問題